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企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究

唐辉荣  
【摘要】:内控制度是现代企业管理的一个重要组成部分,是提高企业管理效率、运营能力的重要途径。内部审计则是内部控制中最重要的监督控制环节,是内部控制的再控制。现阶段,因内控制度存在严重缺陷,内部审计受自身能力、审计目标、内审独立性、审计技术方法等的限制,审计内容单一、不具体不深入,所涉及问题的片面与局部性,提出的改进意见不具针对性和可操作性,导致发挥用不强;因此,完善内控制度,健全内审机构,提高内审人员素质,扩展内审职能,在财务审计基础上,积极探索经营审计,管理审计,效率、效果、效用审计等,是促进企业完善内部治理结构,加强经营管理,提高经济效益的制度化对策。

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