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《2009年度中国总会计师优秀论文选》2011年
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我国国有企业公司治理与内部控制的研究

刘懿  
【摘要】:公司治理结构是公司制度的核心,科学、有效的内部控制制度,是现代企业实现其经营管理目标的有力保证,是贯彻《会计法》的一项要求,与公司治理及公司管理密不可分。内部控制架构与公司治理机制的关系是内部管理监督系统与制度环境的关系,是公司管理中不可缺少的部分。本文通过了解我国国有企业公司治理、内部控制的现状,指出其存在的问题,提出公司治理的构建模式和内部控制的改进对策。
【作者单位】:湖南有色金属研究院
【分类号】:F275;F276.1

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 汤谷良,朱蕾;公司治理与经营模式的缺陷是美国公司会计欺诈的根源[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年01期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 杜兴强;契约·会计信息产权·博弈[D];厦门大学;2001年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姚梅芳;王艺霖;潘宇斌;;国有企业内部控制优化研究[J];会计之友(上旬刊);2010年08期
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8 盛靖芝;马爱娜;;从中航油事件看国有企业内部控制方面存在的问题[J];沿海企业与科技;2006年02期
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10 蔡秀龙;;国有企业内部控制问题成因的研究分析[J];现代经济信息;2011年19期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘懿;;我国国有企业公司治理与内部控制的研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
2 张爱国;;国有企业如何做好内部控制[A];纪念房地产开发会计学术委员会成立十周年论文集[C];2004年
3 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
4 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
5 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
6 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
7 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
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10 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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10 贾丛民;国有企业内部控制的重点与难点[N];中国财经报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 孟令国;中国企业管理层隐性激励机制研究[D];暨南大学;2006年
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8 罗志先;国有企业产权改革的法治基础[D];中共中央党校;2001年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
2 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
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