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《四川省通信学会2005年学术年会论文集》2005年
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内部控制及其审计

李迭  
【摘要】:本文首先引用国际上的说法,提出内部控制评审是现代审计的基础这一中心论题,通过审计目标、审计方法来分别论述:并进一步指出降低审计风险也需巍部控制的评审。接着论述我国审计事业的发展使内部控制评审成为必然,并从实践经验的积累、理论研究的成果、相关准则的要求及经济发展的需求这四个方面来阐述。第二部分提出内部控制评审的基本原理,侧重从认识规律、认识目的及关注其固有的局限性等三个方面进行论述。第三部分是内部控制评审的主要内容,着重阐述对内部控制的了解、测试、评价,以及在实施这些审计程序的方法和注意事项。
【作者单位】:四川移动通信有限责任公司
【分类号】:F239.45

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