收藏本站
《中国会计学会2011学术年会论文集》2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国上市商业银行内部控制信息披露研究

毛志忠  张传明  
【摘要】:内部控制的健全和完善是商业银行风险管理的核心内容,内部控制信息的披露和规范则是上市商业银行改进公司治理,优化信息环境的关键环节。在对我国目前有关上市商业银行内控信息披露的规范进行梳理的基础上,本文以我国2002‐2008年间A股14家上市商业银行为样本,对其年度内控信息披露的基本情况进行了描述和分析,进而指出并总结了出现问题和不足,最后提出了改进的建议和对策。
【作者单位】:安徽财经大学会计学院
【分类号】:F830.42;F832.33

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李明辉,王学军;上市商业银行内部控制信息披露研究[J];金融研究;2004年05期
2 李明辉;浅谈上市公司内部控制报告[J];审计研究;2001年03期
3 戴新华;张强;;我国上市银行内部控制信息披露的国际借鉴与路径选择[J];金融论坛;2006年08期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邓春华;建立企业内控制度的经济学基础分析[J];中南财经政法大学学报;2003年03期
2 陈锦旗;;上市公司会计信息披露问题研究[J];财会通讯(学术版);2006年02期
3 戴新华;张强;;我国上市银行内部控制信息披露的国际借鉴与路径选择[J];金融论坛;2006年08期
4 蔡楠;范洪波;;我国境内上市银行操作损失事件披露对市值的影响分析[J];金融论坛;2006年12期
5 钟伟;徐建炜;;新巴塞尔协议对中国银行业信息披露的启示[J];河南金融管理干部学院学报;2006年01期
6 刘艳华,徐丽,于秀梅;内部审计与内部控制的关系[J];经济与管理;2005年01期
7 戴新华;张强;;萨班斯法案与我国上市银行内部控制信息披露[J];金融会计;2006年09期
8 李明辉,王学军;上市商业银行内部控制信息披露研究[J];金融研究;2004年05期
9 罗君;;浅淡企业内部控制制度[J];内蒙古科技与经济;2007年18期
10 刘丽,韩志仁;浅论内部控制信息的披露[J];市场周刊.研究版;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 冉勇;中国银行业信息披露制度研究[D];重庆大学;2006年
2 吉猛;商业银行信息系统内部控制研究[D];同济大学;2006年
3 罗书章;中国金融混业经营会计研究[D];天津财经大学;2007年
4 李馨弘;内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙劼;我国商业银行信贷风险管理研究[D];上海交通大学;2007年
2 王克研;企业内部控制风险评估体系研究[D];沈阳工业大学;2005年
3 林峰;市场经济条件下民间审计问题的若干思考[D];首都经济贸易大学;2002年
4 李琼;企业内部控制问题的思考[D];湖南大学;2002年
5 詹胜兰;我国企业内部会计控制规范的现状及改进建议[D];厦门大学;2002年
6 谢丽娟;上市银行与非上市银行稳健经营的对比分析[D];西南财经大学;2003年
7 刘晓芸;上市公司内部控制的研究[D];东北林业大学;2003年
8 蔡秋玉;中美德上市银行会计信息披露的比较研究[D];福州大学;2004年
9 林浩滨;我国商业银行信息披露制度构建探讨[D];暨南大学;2004年
10 王勍;佳美飞公司内部会计控制制度设计及评价[D];西安理工大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李立群;论中央银行在金融监管中的功能定位[J];财经研究;2000年12期
2 戴新华;张强;;我国上市银行内部控制信息披露的国际借鉴与路径选择[J];金融论坛;2006年08期
3 戴新华;张强;;萨班斯法案与我国上市银行内部控制信息披露[J];金融会计;2006年09期
4 李明辉,王学军;上市商业银行内部控制信息披露研究[J];金融研究;2004年05期
5 周勤业;王啸;;美国内部控制信息披露的发展及其借鉴[J];会计研究;2005年02期
6 阎红玉;公司治理与内部控制[J];南方经济;2004年12期
7 蔡冬梅,郑婕霞;小议内部控制信息披露的效益与成本[J];首都经济贸易大学学报;2005年02期
8 蔡吉甫;我国上市公司内部控制信息披露的实证研究[J];审计与经济研究;2005年02期
9 张立民,钱华,李敏仪;内部控制信息披露的现状与改进——来自我国ST上市公司的数据分析[J];审计研究;2003年05期
10 陈关亭,张少华;论上市公司内部控制的披露及其审核[J];审计研究;2003年06期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李馨弘;内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];浙江大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 戴新华;张强;;我国上市银行内部控制信息披露的国际借鉴与路径选择[J];金融论坛;2006年08期
2 蔡楠;范洪波;;我国境内上市银行操作损失事件披露对市值的影响分析[J];金融论坛;2006年12期
3 李明辉,王学军;上市商业银行内部控制信息披露研究[J];金融研究;2004年05期
4 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
5 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考[J];会计研究;2000年09期
6 朱荣恩;建立和完善内部控制的思考[J];会计研究;2001年01期
7 蔡吉甫;我国上市公司内部控制信息披露的实证研究[J];审计与经济研究;2005年02期
8 李明辉;浅谈上市公司内部控制报告[J];审计研究;2001年03期
9 李明辉,何海,马夕奎;我国上市公司内部控制信息披露状况的分析[J];审计研究;2003年01期
10 张立民,钱华,李敏仪;内部控制信息披露的现状与改进——来自我国ST上市公司的数据分析[J];审计研究;2003年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 倪顺发,高国辉;内部控制:金融机构第一道防线[J];中国经济信息;1997年15期
2 ;独立审计具体准则第九号 内部控制与审计风险[J];交通财会;1997年04期
3 李健;商业银行内部控制面临的现实任务和基本对策[J];企业经济;2000年09期
4 董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究[J];管理工程学报;2001年01期
5 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
6 ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
7 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
8 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
9 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
10 李建华,于文涛;内部控制制度初探[J];吉林水利;2002年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
2 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
3 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
4 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
5 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
6 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
7 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
8 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
9 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
10 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
2 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
3 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
4 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
5 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
6 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
7 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
8 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
9 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
10 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
2 夏艳萍;上市商业银行内部控制信息披露研究[D];东北财经大学;2010年
3 王丽欣;我国上市商业银行竞争力评价研究[D];燕山大学;2010年
4 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
5 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
6 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
7 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
8 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
9 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
10 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026