收藏本站
《中国会计学会2011学术年会论文集》2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

中国上市公司内部控制的监管逻辑及其治理机制

李寿喜  
【摘要】:对上市公司的内部控制实施外部审计和监管,有利于降低投资者与上市公司之间的信息不对称,在一定条件下,有利于降低企业的代理成本。无论是注册会计师对上市公司内部控制的审计,还是政府对其实施的监管,其有效性取决于社会治理机制是否有效。中国当前由于缺失内生的"核心价值体系",残酷的市场竞争促使人人都最大化自我利益,导致社会治理机制失灵。今天中国多元化的社会需要允许不同道德文化信仰和平竞争,让社会自然来选择主流的"核心价值体系"。
【作者单位】:上海大学管理学院
【分类号】:F832.51;F275

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李增泉,余谦,王晓坤;掏空、支持与并购重组——来自我国上市公司的经验证据[J];经济研究;2005年01期
2 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王月欣;从财务控制演化谈我国企业财务控制的完善[J];北京工业大学学报(社会科学版);2002年01期
2 周清;民营企业自身发展过程中存在的问题及对策[J];商业研究;2001年08期
3 马倩;上市公司内部控制信息的披露——论内部控制报告及其影响[J];商业研究;2003年15期
4 高建立,岳瑞科,马继伟;从内部控制缺失看巴林银行倒闭的成因[J];商业研究;2003年23期
5 谢荣富;建立企业内部会计控制的对策[J];商业研究;2004年03期
6 张学平,章成蓉;加强企业内部控制之探讨[J];商业研究;2004年05期
7 于成华,武敬伟;试论我国内部控制的现状及对策[J];商业研究;2004年12期
8 范炜,林素燕;家族治理企业内部控制理论探讨[J];商业研究;2004年16期
9 徐冬茹;完善企业内部控制的几点思考[J];长春金融高等专科学校学报;2004年03期
10 王满;对独立董事职能的再认识[J];财经问题研究;2003年10期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 朱成全;;略论作为人文精神的经济学[A];2002年全国自然辩证法学术发展年会论文集[C];2002年
2 胡继荣;杜景来;;企业内部控制制度的经济学分析[A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集[C];2002年
3 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
4 尤志凉;;浅析电算化会计的内部控制制度[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
5 张万成;;“经济人”假设在国有企业改革中的运用[A];国有经济论丛2002——“加入WTO后国有企业改革与发展国际学术研讨会”论文集[C];2002年
6 李方遒;丁亦绮;;上市公司内部审计与外部审计的合作协调[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
7 高月兰;;对“帕累托最优”的伦理诘问[A];首届国际道德哲学会议论文集[C];2004年
8 王曙光;;中小企业内部控制框架的构建[A];新经济环境下的会计与财务问题研讨会论文集[C];2002年
9 唐予华;何海;;关于内部控制定义与目标的探讨[A];转型经济下的会计与财务问题国际学术研讨会论文集(上册)[C];2003年
10 陶洄洄;应益荣;;上市公司并购方式的“路径依赖”分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张荣武;财务治理效率论[D];湖南大学;2007年
2 周慧;我国商业银行内部控制问题的研究[D];东北林业大学;2003年
3 刘平青;转轨期中国家族企业研究[D];华中农业大学;2003年
4 王廷惠;微观规制理论研究[D];华南师范大学;2003年
5 王玉珍;道德秩序的经济学分析[D];西北大学;2004年
6 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
7 夏云峰;上市公司会计信息商品化生产论[D];西南财经大学;2005年
8 陈立泰;转型时期中国上市公司绩效问题研究[D];四川大学;2005年
9 方红;我国上市公司控股权市场研究[D];暨南大学;2006年
10 许奇挺;内部资本市场有效性研究[D];浙江大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘洁;网络环境下的企业内部会计控制研究[D];武汉大学;2005年
2 吴曙霞;我国上市公司内部控制信息披露与股价的相关性研究[D];浙江大学;2006年
3 郭琳;COSO框架下的风险评估研究[D];兰州理工大学;2007年
4 何连江;企业财务治理主体及其财权配置研究[D];兰州理工大学;2007年
5 李立革;吉林化纤集团公司内部财务控制研究[D];吉林大学;2007年
6 张智;我国企业控制环境问题研究[D];东北师范大学;2007年
7 常贺稳;股权制衡、关联交易与公司价值的关系研究[D];北京化工大学;2007年
8 陶华;公司内部会计控制建立和完善的研究[D];内蒙古农业大学;2005年
9 张百祥;证券投资基金的内部控制研究[D];河北大学;2005年
10 徐伟珍;内部控制信息披露与公司治理[D];暨南大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张人骥,刘春江;股权结构、股东保护与上市公司现金持有量[J];财贸经济;2005年02期
2 万良勇;魏明海;;我国企业集团内部资本市场的困境与功能实现问题——以三九集团和三九医药为例[J];当代财经;2006年02期
3 唐清泉,罗当论,张学勤;独立董事职业背景与公司业绩关系的实证研究[J];当代经济管理;2005年01期
4 唐昊;陈乔之;;从泰国军人干政看发展中国家政治制度危机[J];东南亚研究;2007年01期
5 任兵,区玉辉,林自强;企业连锁董事在中国[J];管理世界;2001年06期
6 李善民,李珩;中国上市公司资产重组绩效研究[J];管理世界;2003年11期
7 刘峰,贺建刚,魏明海;控制权、业绩与利益输送——基于五粮液的案例研究[J];管理世界;2004年08期
8 陈汉文;刘启亮;余劲松;;国家、股权结构、诚信与公司治理——以宏智科技为例[J];管理世界;2005年08期
9 辛宇;徐莉萍;;公司治理机制与超额现金持有水平[J];管理世界;2006年05期
10 高见,陈歆玮;中国证券市场资产重组效应分析[J];经济科学;2000年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 周洋;市场反应、价值相关性及影响因素[D];复旦大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李先琴;试论中国上市公司担保风险的控制[J];湖南农业大学学报(社会科学版);2005年02期
2 马莉;;我国上市公司自愿披露内部控制自我评估报告的影响因素分析[J];中国乡镇企业会计;2011年05期
3 贾宗武;夏勇;;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[J];统计与信息论坛;2011年01期
4 倪顺发,高国辉;内部控制:金融机构第一道防线[J];中国经济信息;1997年15期
5 ;独立审计具体准则第九号 内部控制与审计风险[J];交通财会;1997年04期
6 李健;商业银行内部控制面临的现实任务和基本对策[J];企业经济;2000年09期
7 董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究[J];管理工程学报;2001年01期
8 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
9 ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
10 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李寿喜;;中国上市公司内部控制的监管逻辑及其治理机制[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
2 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
3 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
4 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
6 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
7 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
9 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 厦门大学内控指数课题组 主持人 陈汉文;中国上市公司内部控制指数(2010):制定、分析与评价[N];证券时报;2011年
2 证监会党委委员、纪委书记 李小雪;积极稳妥推进中国上市公司内部控制体系建设 促进资本市场健康发展[N];中国会计报;2011年
3 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
4 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
5 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
6 侯捷宁;金融行业内控体系建设表现突出[N];证券日报;2008年
7 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
8 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
9 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
10 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
2 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
3 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
4 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
5 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
6 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
7 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
8 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
9 张宏敏;中国上市公司高管股票期权激励有效性研究[D];西南财经大学;2009年
10 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
2 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
3 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
4 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
5 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
6 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
7 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
8 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
9 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
10 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026