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《中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)》2004年
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试论公司治理与内部控制的对接和互动

杨有红  
【摘要】:正一、我国内部控制研究评述长期以来,我国的内部控制研究主要侧重于会计和审计领域,研究成果主要服务于审计程序与方法的应用、审计成本的节约、审计效率的提高和审计风险的控制。受西方内部控制研究关注点转移以及近几年来公司丑闻的启发,进入新千年后,我国在内部控制理论研究方面,无论是内控研究的切入点、研究的视野,还是研究成果的运用,都取得了令人瞩目的成就。纵观近几年的研究成果,主要服务于审计的内部控制研究已成为以公司治理与公司管理为切入点研究内部控制(吴水澎等,
【作者单位】:北京工商大学会计学院
【分类号】:F276.6;F275

【共引文献】
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