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《大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集》2004年
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试论公司治理与内部控制的对接

杨有红  
【摘要】:正一、我国内部控制研究评述长期以来,我国的内部控制研究主要侧重于会计和审计领域,研究成果主要服务于审计程序与方法的应用、审计成本的节约、审计效率的提高和审计风险的控制。受西方内部控制研究关注点转移以及近几年来公司丑闻的启发,进入新千年后,我国在内部控制理论研究方面,无论是内
【作者单位】:北京工商大学会计学院
【分类号】:F276.6;F275

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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8 王清漪;;上市公司内部审计机构设置模式的探讨[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
9 李方遒;丁亦绮;;上市公司内部审计与外部审计的合作协调[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
10 刘新宇;;论舞弊的防范与检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
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4 黄颖利;衍生金融工具风险信息实时披露与预警研究[D];东北林业大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 曲哲;企业内部财务控制理论与应用的研究[D];西安理工大学;2002年
4 李鹏;上市公司全面预算管理[D];首都经济贸易大学;2002年
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9 史晓芬;对建立健全我国企业内部控制的思考[D];苏州大学;2002年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张宜霞;;企业建立健全内部控制的几个关键问题[J];财会学习;2011年03期
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3 李又东;;内部控制问题研究综述[J];财会通讯;2011年23期
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5 许翔;;加强和完善企业内部控制的思考[J];现代商业;2011年20期
6 郑华;;浅析公司内部控制建设存在的问题及对策——以电信行业为例[J];会计师;2011年07期
7 汪路明;;基于ERP环境下集团型企业的内部控制探析[J];财务与会计;2011年07期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接和互动[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
2 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
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4 吕玉军;;浅谈会计电算化环境下的内部控制[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
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6 生育新;;ERP环境下的企业内部控制[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
7 李晋蓉;;试论企业内部控制制度[A];四川省通信学会2002年学术年会论文集[C];2002年
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9 何卫红;;连续审计研究述评——内部审计视角[A];第九届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2010年
10 江婷婷;;试论内部控制执行的影响因素[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 曹青杨;公司治理准则纲要[N];中国保险报;2004年
2 本报记者   王泓;基金公司不得进行利益输送[N];中国证券报;2006年
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7 本报记者  侯捷宁;基金管理公司治理准则出台[N];证券日报;2006年
8 记者 余珂;基金公司股东持股未满一年不得出让[N];经济日报;2006年
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10 王明春;内部控制如何自我评价[N];中国财经报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 沈富荣;基于控制视角的信托公司内部控制要素研究[D];东华大学;2012年
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10 黄敏;银行监管制度研究[D];华东师范大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黎洪琥;江西省电力公司内部审计相关问题研究[D];合肥工业大学;2008年
2 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年
3 杨爱军;社会保险经办机构内部控制问题研究[D];山东师范大学;2008年
4 徐晖;新康医院内部控制研究[D];北京交通大学;2009年
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6 张鹏;企业内部控制系统审计研究[D];北京交通大学;2007年
7 肖薇;中国保险公司内部控制建设研究[D];西南财经大学;2007年
8 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年
9 刘英;上市公司内部控制理论与实践研究[D];西华大学;2007年
10 裴青山;国有事业单位内部控制体系建设研究[D];对外经济贸易大学;2007年
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