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《中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编》2009年
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工商银行股份有限公司内部审计开展内部控制评价的实践

杨继曼  李恩胜  
【摘要】:内部控制评价是内部审计部门实现为本组织价值提供咨询服务的重要手段,已引起社会各界的广泛重视。本文结合近几年工商银行内部审计部门开展内部控制评价的实践,研究探讨我国商业银行内部审计在新的公司治理架构下,开展内部控制评价的模式和方法。
【作者单位】:中国工商银行广西分行
【分类号】:F832.2

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前4条
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