收藏本站
《中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编》2009年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国电信企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》

金正平  王海东  
【摘要】:对内部控制、管理控制、内部审计、基本规范相互关系进行研究,结合我国电信企业内部控制的现状,运用基本规范内部控制相关理论,提出了我国电信企业内部审计应该从战略规划控制、公司治理、风险评估、战略实施控制和作业控制、人力资源控制、内部审计控制等六个方面协助我国电信业管理层实施基本规范。
【作者单位】:中国移动通信集团河南有限公司
【分类号】:F239.45;F275;F626

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 乔春华;我国审计委员会的科学定位[J];审计研究;2003年06期
2 池国华,吴晓巍;管理控制的理论演变及其与内部控制关系[J];审计研究;2003年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李文东;陈增雷;;现代企业公司治理与激励约束机制的构建[J];北方经济;2007年02期
2 汤谷良,刘晓嫱,梁凯;集团内审计组织的构建与功能协调[J];北京工商大学学报(社会科学版);2005年05期
3 胡北忠,董延安;论法务审计及其理论框架的构建[J];商业研究;2004年04期
4 张颖萍;风险基础审计模式及其运用[J];商业研究;2004年09期
5 齐兴利,张莉,袁新;公司治理与内部控制环境之我见[J];商业研究;2004年12期
6 陆佳,王建明,曹金融;股权分置条件下委托代理关系中的博弈[J];商业研究;2005年20期
7 吕洪雁;论完善公司治理模式下的董事会构建[J];山东工商学院学报;2003年05期
8 周峻山;国有上市公司治理结构失效问题剖析[J];长白学刊;2005年03期
9 刘苹,陈维政;企业生命周期与治理机制的不同模式选择[J];财经科学;2003年05期
10 阎薇;我国上市公司治理结构剖析[J];财经问题研究;2004年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 于顺安;;企业经营风险管理浅议[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(一)[C];2007年
2 曹细钟;黎国华;;审计重要性信号传递失灵成因分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
3 王立群;;加强内部控制 确保国有资本安全退出[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
4 吴祖光;;论独立审计准则在确定民事法律责任中的地位[A];中国会计学会高等工科院校分会2006年学术年会暨第十三届年会论文集[C];2006年
5 唐长寿;;内部审计质量控制研究报告[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
6 教育部财务司风险管理审计课题组;;高校校办企业改制的风险管理与内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
7 陈丽贤;朱锦余;;风险管理框架在企业防范舞弊中的应用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
8 马占丽;;加强内部控制在防范舞弊中的重要作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
9 李秀莲;贝洪俊;潘仙珠;;以风险管理为导向的内部审计模式框架研究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
10 朱锦余;江磊;;企业风险管理中存在的道德风险及其应对策略[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 严武;公司治理研究:股权结构与治理机制[D];江西财经大学;2003年
2 陈宏辉;企业的利益相关者理论与实证研究[D];浙江大学;2003年
3 龙超;证券监管的原因与结构分析[D];复旦大学;2003年
4 王继权;现代产融结合论[D];西南财经大学;2004年
5 衣龙新;财务治理理论研究[D];西南财经大学;2004年
6 马向阳;公司治理机制及其公司绩效研究[D];天津大学;2003年
7 钟惠波;证券投资基金与上市公司治理[D];福建师范大学;2004年
8 吴炯;基于完整架构契约的企业治理权配置研究[D];西南交通大学;2003年
9 肖作平;中国上市公司资本结构影响因素研究[D];厦门大学;2004年
10 石建兴;中国国有企业治理方略:一个财政学问题的理论与实证研究[D];厦门大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭琳;COSO框架下的风险评估研究[D];兰州理工大学;2007年
2 王婷婷;市场营销控制理论及应用研究[D];吉林大学;2005年
3 杨英;我国企业内部控制环境研究[D];河海大学;2005年
4 王静;公司治理下的企业内部控制研究[D];武汉理工大学;2005年
5 胡景哲;公司内部会计监管相关问题研究[D];沈阳工业大学;2005年
6 刘清海;资本结构理论在构建我国有效公司治理模式中的应用[D];重庆大学;2002年
7 邹晓红;长沙欣辰科技有限公司商业计划书[D];中南大学;2003年
8 于贵穴;山西南铁集团发展战略研究[D];中南大学;2003年
9 周军;上市公司融资结构及其对公司治理的影响[D];山东农业大学;2003年
10 温路平;公司治理结构与技术创新研究[D];江西财经大学;2003年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;言论[J];财会学习;2009年08期
2 师平;加强企业内部审计 防止内部控制失效[J];农场经济管理;2003年06期
3 崔碧澄;;浅议内部审计在企业内部控制系统中的作用[J];工业审计与会计;2010年03期
4 薛冰;;内部审计与内部控制的关系[J];现代审计与经济;2007年04期
5 王海东;焦杰;;内部控制在中国移动的实践[J];通信企业管理;2009年12期
6 崔玉芝;何如发挥企业内部审计的作用[J];统计与决策;2005年19期
7 甄改芳;民营企业内部审计的基础、特色及内容[J];经济论坛;2005年14期
8 张玲玲;;企业内部审计与内部控制体系建设[J];冶金财会;2010年04期
9 吴岚;;对提高企业内部审计工作效率的几点思考[J];当代经理人(中旬刊);2006年21期
10 潘永波;;树立企业内部审计[J];科技资讯;2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李小明;王辉;王长敏;;浅析核电企业内部审计如何促进企业内部控制[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
2 栗娜;;建筑企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 王爱群;;信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
4 任伟琴;;后萨奥时期电信企业内部控制的持续优化[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 王桂莲;;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
6 蒙文翰;曾繁荣;;信息化环境下企业内部控制体系探析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 魏金鹏;;浅议施工企业内部控制建设[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
8 刘晓波;;浅析民营企业内部控制存在的问题与对策[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
9 中国建设银行武汉审计分部课题组;;充分发挥商业银行内部审计职能 协助管理层实施《企业内部控制基本规范》[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 张雅琦;;对《企业内部控制基本规范》的研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈灵芝;构筑企业内部控制的制度堤坝[N];发展导报;2002年
2 河金;《企业内部控制基本规范》的指导价值(下)[N];中国旅游报;2009年
3 深圳市笔克投资发展有限公司安化分公司 覃江华;中小景区如何建立良好的企业内部控制系统[N];中国旅游报;2009年
4 企廉办 常财宣 杨杰;我市推进国有企业内部控制建设[N];常州日报;2009年
5 山东济宁盛泰房地产开发有限公司 杨淑红;浅论企业内部控制目标[N];联合日报;2009年
6 付海鹏 山西焦煤西山建筑矿建分公司;优化企业内部控制环境的对策与措施[N];山西政协报;2009年
7 市投资集团财务总监 赵琦;实行企业内部控制配套指引 全面提升企业管理水平[N];焦作日报;2010年
8 记者 巴家伟;企业内部控制规范体系 建设工作会议昨日举行[N];大连日报;2010年
9 记者 卢海;我省举办《企业内部控制配套指引》宣传座谈会[N];青海日报;2010年
10 ;加强联动 积极准备 稳步推进企业内部控制规范体系实施[N];安徽日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张敏敏;制造业企业内部控制研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
2 张子英;我国电信企业内部控制研究[D];山东大学;2013年
3 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
4 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
5 吴寿元;企业内部控制审计研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
6 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
7 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年
8 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
9 于而立;民营企业内部控制环境与控制模式研究[D];中南大学;2010年
10 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钟雪飞;企业内部控制研究[D];首都经济贸易大学;2010年
2 张曼;我国企业内部控制问题的研究[D];首都经济贸易大学;2010年
3 尹夕阳;企业内部控制框架体系研究[D];湖南大学;2010年
4 马伟光;企业内部控制若干问题研究[D];辽宁师范大学;2011年
5 姚丽;我国企业内部控制的研究[D];首都经济贸易大学;2011年
6 亓斐;《企业内部控制基本规范》实施情况调查研究[D];东北财经大学;2011年
7 黄文莉;企业内部控制基本规范实施的财政监管研究[D];西南财经大学;2010年
8 蔡红林;中小型服务企业内部控制研究[D];中央民族大学;2012年
9 何婷;中国企业内部控制评价系统设计与应用[D];西南财经大学;2012年
10 贾云虬;完善企业内部控制的探讨[D];河北经贸大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026