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《中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编》2009年
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内部审计在企业开展内部控制评价的实践——试论对分支机构内控评价实践的构建

中国建设银行安徽总审计室课题组  
【摘要】:无论是2008年伊始法兴银行暴露的交易员欺诈事件,还是年末中信泰富等大型中资机构巨额衍生品投资亏损,注定了2008年成为企业内部控制领域并不平静的一年,继2002年安然事件后,内部控制研究在理论与实务界再度受到关注。企业的内部审计部门如何在更加严格的内外部监管环境下,有效的开展内部控制评价,已经成为无法回避的课题。本文探讨了内部审计在内部控制评价过程中的定位与作用,分析了企业现行内控评价的特点,提出了内部审计部门开展内控评价具体实践思路与实践流程。
【分类号】:F239.45;F275

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