收藏本站
《中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编》2009年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

运用内部审计评价推进内部控制建设的实践

【摘要】:内部审计是内部控制不可或缺的重要组成部分,是内部控制的一种特殊形式,又是实现内部控制目标的重要手段。内部审计它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
【作者单位】:攀钢集团成都钢铁有限责任公司监察审计部
【分类号】:F275;F239.45

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐冬茹;完善企业内部控制的几点思考[J];长春金融高等专科学校学报;2004年03期
2 蓝炳祥;有效的内部控制对建立现代企业不可缺失[J];广东审计;2003年07期
3 谢海燕;;内部审计、内部控制与公司治理[J];时代金融;2009年03期
4 王辉武;;关于内部控制的若干问题[J];电力技术经济;2004年03期
5 吕晓春;;企业内部控制制度之浅析[J];市场周刊(理论研究);2008年03期
6 叶伟祥;;企业风险管理与内部控制和内部审计的关系探讨[J];金融经济;2008年12期
7 徐慧娥;魏建明;;我国企业内部会计控制初探[J];财经界;2009年10期
8 林萍;;企业内部控制与风险管理研究[J];商场现代化;2010年24期
9 薛秀花;;内部审计下构建内部控制绩效体系的研究[J];商业文化(上半月);2011年04期
10 马晓媛;徐佳琪;;企业集团内部控制改进问题探讨[J];现代商贸工业;2010年17期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
2 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
4 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
6 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
8 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
9 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
10 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
2 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
3 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
4 东北财经大学 姜茂生;强化企业内部控制浅谈[N];财会信报;2007年
5 记者 申明;风险:中国企业如何规避[N];科技日报;2006年
6 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
7 姜茂生王海连;从公司治理角度完善企业的内部控制[N];证券日报;2007年
8 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
9 本报记者  刘草茵;现代企业呼唤内部控制[N];财会信报;2006年
10 记者 纳兰;上市公司内部控制整体水平偏低[N];财会信报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
2 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
3 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
4 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
5 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
6 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
7 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
8 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
9 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
10 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闵健;试论金融危机背景下我国公司内部控制的改进和完善[D];苏州大学;2010年
2 何娟;金融危机下的ACC公司内部控制研究[D];西华大学;2011年
3 叶梓;内部控制与企业绩效的实证研究[D];北京交通大学;2011年
4 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
5 杨轩;企业内部控制评价指标体系研究[D];中国地质大学(北京);2011年
6 李刚;我国民营企业内部控制研究[D];西南财经大学;2008年
7 铁亮;企业内部控制自我评价体系(CSA)构建研究[D];兰州大学;2011年
8 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
9 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
10 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026