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《中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2009年
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论企业内部审计与内部控制体系建设

李德胜  陈冬梅  李方华  孙庆梅  许晓颖  王红霞  张亭楠  刘会平  程广凯  
【摘要】:内部审计是内部控制体系中的一个重要组成部分,本文简要介绍了内部审计与内控体系建设的关系,分析了当前企业内控体系建设中存在的五个突出问题和矛盾,提出了完善企业内控体系的六项措施,并结合实际工作从五个方面探讨了内部审计在内控体系建设中的实践应用。
【作者单位】:中国石化胜利油田分公司审计处
【分类号】:F239.45;F275

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