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《中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编》2007年
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内部审计对金融资产管理公司风险管理的监督与评价

刘学荣  
【摘要】:随着金融资产管理公司对收购的政策性不良资产项目处置任务的基本完成,在拟实施商业化业务转型的过程中,笔者试从金融资产管理公司内部审计和组织管理层、风险管理之间的关系,内部审计在风险管理中的作用等方面进行浅析,以更好的发挥内部审计在金融资产管理公司商业化业务中的职能作用。
【作者单位】:中国华融资产管理公司
【分类号】:F239.45

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