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《中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2007年
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内部审计在农村合作金融风险控制中的作用研究

高建军  郑建华  
【摘要】:内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动。农村合作金融的内部审计在促进农村合作金融机构内部控制、改善管理、防范风险、提高经济效益等方面发挥着重要的作用。本文在分析农村合作金融风险的成因、类型、独特性的基础上,提出了完善和加强农村合作金融机构内部审计是有效防范和控制风险的重要手段。在借鉴国际银行业内部审计发展的基础上,就如何发挥内部审计在农村合作金融机构内部控制和防范金融风险中的作用提出了相应的对策建议:一是理顺管理体系,增强农村合作金融机构内部审计的独立性;二是积极创新审计项目,确立内部审计的重要地位;三是拓展内部审计职能和范畴,发挥内部审计在风险管理中的作用;四是重审计实效,加强整改落实与问责;五是建立高素质的内部审计队伍。通过主动参与公司治理,帮助组织改进风险管理体系,改善内部控制,实现内部审计与农村合作金融机构治理、风险和控制的良性互动。
【作者单位】:浙江省农村信用社联合社
【分类号】:F239.45

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