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《中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2007年
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商业银行内部审计模式创新——基于治理、内部控制和风险管理的角度

李孝林  李歆  苏长江  
【摘要】:尽管已经建立了相对独立的监管体系,我国商业银行的内部审计仍存在独立性不强,有效的内部审计机制没有建立健全等问题。内部审计在治理、内部控制和风险管理等方面能为商业银行提供增值服务。内部审计作用的发挥需要创新商业银行内部审计模式,建立监事会领导下的内部审计监督机制。
【作者单位】:重庆工学院 重庆市内部审计协会
【分类号】:F239.45

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【参考文献】
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【共引文献】
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