收藏本站
《中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

企业信息化对内部控制的影响及内部审计对策

张小静  
【摘要】:随着社会的发展,信息技术的应用越来越广泛,社会的各行各业都面临着信息化的挑战。内部审计同样也受到了冲击。本文就信息技术对企业内部控制造成的影响以及信息技术给内部审计带来的问题进行了论述,在此基础上又探讨了内部审计机构如何应对才能帮助管理当局弥补信息系统控制中的缺陷,进一步提高审计工作水平,从而促进内部审计向着信息化方向发展。
【作者单位】:包钢(集团)公司审计部
【分类号】:F270.7

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 张金城;;电子商务对审计实务的影响[J];财务与会计;2000年10期
2 刘志远,刘洁;信息技术条件下的企业内部控制[J];会计研究;2001年12期
3 赵玮;企业电子商务活动审计初探[J];审计与经济研究;2002年02期
4 胡奕明;内部控制的制度化与程序化——一种电算化系统构建内部控制的方法[J];审计研究;1997年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李竹青;控制环境和内部会计控制[J];安徽电力职工大学学报;2003年04期
2 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
3 汪晓霞,王永庆;中国铁路信息化建设主体研究[J];北方交通大学学报(社会科学版);2003年04期
4 连远强;基于CALS的我国汽车工业供应链网络模式研究[J];北京汽车;2003年03期
5 杨铭铎,华庆;论餐饮客户关系管理模式[J];商业研究;2004年17期
6 胡昱;企业流程再造的创新体系分析[J];商业研究;2005年05期
7 闫建华;;基于价值链理论的出版社竞争力分析[J];出版发行研究;2008年07期
8 黄微;;连锁超市供应链管理系统应用[J];成都教育学院学报;2006年01期
9 冯俊;;试论如何提升企业内部控制的实际效果[J];财经界(学术版);2011年11期
10 覃志刚;企业信息化环境下内部控制的思考[J];财会通讯;2004年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 明晓明;;浅谈供电企业信息一体化建设[A];第三届安徽自然科学学术年会安徽省电机工程学会2005年学术年会论文集[C];2005年
2 刘从政;王苹;胡燕;;构建和谐社会背景下的农村基层民主政治建设思考——以成都市“新都经验”为例[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 徐英田;张志东;晏晓辉;;面向企业管理流程的软件系统应用研究[A];2008全国制造业信息化标准化论坛论文集[C];2008年
4 楼金生;李云巧;;信息技术在审计中的应用研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
5 章铁生;;信息技术条件下的内部控制规范:国际实践与启示[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
6 潘爱玲;朱磊;李彬;;企业集团内部控制评价体系构建研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 张庆龙;张俊民;;内部控制信息披露完整性研究——现状思考与政策建议[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐虹;林钟高;;组织结构、信息体制与企业内部控制模式研究——基于组织知识共享理论的分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
9 林钟高;;组织结构、信息体制与企业内部控制模式研究——基于组织知识共享理论的分析[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009年学术年会论文集[C];2009年
10 陈丽蓉;周曙光;;上市公司内部控制效率实证研究——基于审计师变更视角的经验证据[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 蔡济波;基于全球价值链的我国本土生产型外贸企业升级研究[D];江苏大学;2011年
2 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
3 张绪柱;基于流程优化的企业组织设计研究[D];山东大学;2011年
4 杨小溪;网络信息生态链价值管理研究[D];华中师范大学;2012年
5 丁君风;中国上市公司价值管理中的战略结构与治理结构因素研究[D];河海大学;2004年
6 龙江;基于竞争优势的物流成长[D];华东师范大学;2004年
7 刘飚;企业业务流程分析及其再造的评价方法研究[D];华中科技大学;2004年
8 杨雪梅;商业银行组织创新机制理论与实证研究[D];浙江大学;2005年
9 邵国晨;基于数据挖掘的决策支持系统及应用研究[D];辽宁工程技术大学;2005年
10 史丽萍;基于链管理的大规模定制运营管理系统研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 倪蔚蔚;基于价值链的企业价值评估[D];山东科技大学;2010年
2 张磊;大连博海公司管理信息系统规划研究[D];大连理工大学;2010年
3 刘岷;青岛卷烟厂膨胀丝线生产线技改项目的设计与实施[D];中国海洋大学;2009年
4 郝珍珍;基于价值链理论的静脉产业园竞争力研究[D];天津理工大学;2010年
5 王靓;基于成本视角的旅行社价值链治理研究[D];江南大学;2010年
6 周曙光;上市公司内部控制效率实证研究[D];重庆理工大学;2010年
7 吉丰鸥;上海浓缩液厂物流流程再造研究[D];华东理工大学;2011年
8 马倩;基于业务流程的企业客户知识管理系统研究[D];昆明理工大学;2009年
9 袁金明;基于价值链理论的湖南省森林旅游产业研究[D];中南林业科技大学;2007年
10 熊晓雪;ERP环境下企业会计流程再造研究[D];东北财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 韩杰,金光华;电算化会计信息系统环境下内部控制的研究[J];上海会计;2000年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 宾瑜;;浅析企业资源计划、内部审计与公司治理[J];科技管理研究;2006年01期
2 谷秋兰;王婧;;“经济警察”变成“管理参谋”——基于价值链理论谈内部审计转变[J];价值工程;2009年02期
3 伍俊晖;;信息化环境下加强企业内部审计之我见[J];湖南工业职业技术学院学报;2009年01期
4 ;利用信息技术充分发挥内部审计作用[J];中国内部审计;2013年05期
5 张萍莉;蒋云云;;浅析管理信息系统的应用对内部审计的影响[J];消费导刊;2008年16期
6 张品;;基于信息化环境下企业内部审计的思考[J];现代商业;2014年06期
7 单石奇;;企业信息化环境下内部审计工作的思考[J];江汉石油职工大学学报;2008年01期
8 杨伟华;;企业信息化环境下内部审计工作的思考[J];审计月刊;2009年07期
9 汤孟飞;;企业信息化进程中内部审计发展的思路[J];财会研究;2009年19期
10 陶珊;;信息化对公司管理的影响及内部审计对策[J];企业科技与发展;2008年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张小静;;企业信息化对内部控制的影响及内部审计对策[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈旭;乌市商业银行内部审计系统的设计与实现[D];大连理工大学;2012年
中国知网广告投放
相关机构
>包钢(集团)公司审计部
相关作者
>张小静
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026