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《中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2007年
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信息化环境下如何开展风险评估与控制

张淑萍  葛有玲  
【摘要】:信息化环境下内部审计面对网络办公自动化的逐步提升,传统审计技术难以获取存储在数据库中的审计证据,传统审计的信息反馈能力减弱,信息化条件下的内部管理发生变化,客观上要求内部审计的作业方式必须及时做出相应的调整,信息化环境下如何开展风险评估与控制是我们内部审计人员需要重视的新课题。本文通过具体案例阐述了在信息化快速发展下企业内部审计人员要关注不同的信息化实施阶段,审视企业组织内部会有什么样的风险,已建立了哪些控制制度,运行情况如何等,作为管理审计的重点。在进行风险评估时应注重把握的方面以及采取的措施和对策。
【作者单位】:河南济源钢铁(集团)有限公司
【分类号】:F239.1

【参考文献】
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