收藏本站
《中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

内部审计信息化:未来战略制高点

邓冰  
【摘要】:本文通过对电信内部审计信息化发展及应用进行剖析,结合公司发展战略、IT审计框架及SOX对上市公司内部控制的要求等影响因素,揭示了内部审计信息化在未来内部审计发展的长远战略和电信企业战略管理中的重要地位,并提出应将内部审计信息化建设与企业的整体信息化架构统筹安排、统一管理,从内部审计转型的战略高度来规划、改进、提升内部审计工作,建立内部审计信息化的风险管理体制、加强复合型审计人才培养,建立内审信息化评价体系,以保障企业经营、财务、生产等价值链信息化数据的真实准确,从而达到促进企业持续健康发展的目的。
【作者单位】:中国电信集团湖南省电信公司审计部
【分类号】:F239.1

手机知网App
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈维成;张慧超;;基于受托责任视角的内部审计与公司治理研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年04期
2 沈维成;;审计委员会、注册会计师审计与内部审计[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2011年01期
3 李成润;刘德元;;企业增值型内部审计管理系统研究[J];北方经济;2012年06期
4 孙志红;;论风险导向审计在我国的运用[J];边疆经济与文化;2006年09期
5 冯义秀,高亮英;国际审计准则审计风险模型的变更及我们的借鉴[J];北京工商大学学报(社会科学版);2005年01期
6 温天璟,程珏;审计失败衡量标准之研究[J];中国煤炭经济学院学报;1999年03期
7 于佳;王彩华;;论审计风险的变化趋势与控制对策[J];才智;2008年11期
8 韩昌伟;葛霞;;中小企业的审计及其风险分析[J];才智;2011年25期
9 邓洁;浅析高校内部审计风险的防范与控制[J];西华大学学报(哲学社会科学版);2005年04期
10 赖腾云;;浅议审计环境对内部审计工作的影响及其对策[J];赤峰学院学报(自然科学版);2009年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
2 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;;公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
3 杨光;叶丽红;;信息化环境下内部审计如何开展企业风险管理审计[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 刘金凤;;信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
5 罗建鸿;韩敏;;计算机辅助审计技术在银行内部审计中的应用[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
6 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;信息化对公司内部会计控制的影响及内部审计对策[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
7 王培利;王冠英;张秀琴;;信息环境下内部审计后续教育目标研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
8 王学龙;蔡慧;强海丹;;论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
9 代彬;;信息系统环境下电信运营企业营收审计的研究与实践[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
10 方慧娟;;信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
2 邹韶禄;基于战略导向的企业全面预算管理体系研究[D];中南大学;2004年
3 徐雨森;企业研发联盟三维协同机制研究[D];大连理工大学;2006年
4 张继勋;审计判断研究[D];天津财经学院;2002年
5 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
6 车宣呈;治理导向审计模式研究[D];西南财经大学;2007年
7 段贵恒;基于投资者关系战略的上市公司声誉模式构建[D];天津大学;2007年
8 陈晓媛;政府监管与审计质量改进研究[D];西南财经大学;2008年
9 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
10 陶黎娟;IT环境下我国财务报告内部控制研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 柳艳秋;注册会计师审计风险形成机理与控制对策研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 蒋乐平;风险管理审计在企业人力资本投资中的应用研究[D];长沙理工大学;2010年
3 王凯;增值型内部审计模式研究[D];湘潭大学;2010年
4 李文佳;我国企业风险管理审计存在的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
5 詹一萍;增值型内部审计的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
6 文雯;基于平衡积分卡的内部审计绩效评价指标体系探讨[D];江西财经大学;2010年
7 李晶;高校内部审计质量控制研究[D];兰州大学;2010年
8 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
9 朱永永;基于公司治理角度的公司内部审计与外部审计法律问题研究[D];西南政法大学;2010年
10 李霖生;民营上市公司内部审计研究[D];华东理工大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 巩利芳;黄晓波;;浅议内部审计的外包与内置[J];中国管理信息化(综合版);2006年02期
2 刘春风;;我国企业集团内部审计模式的创新[J];山西财政税务专科学校学报;2006年06期
3 李燕萍;;浅论企业内部审计风险的种类及其防范[J];科技创业月刊;2007年03期
4 张全洲;;内部审计在公司治理中的作用[J];决策与信息(财经观察);2007年05期
5 杨晓红;;内部审计在公司治理中的作用——信息反馈和环境、过程评价[J];商业会计;2007年11期
6 刘文霞;;企业集团内部审计创新发展的思考[J];冶金财会;2007年09期
7 陈俊忠;;高等学校内部审计缺陷及功能创新[J];事业财会;2008年01期
8 陈火文;刘杰;;我国企业内部审计现状分析[J];合作经济与科技;2008年07期
9 王会欣;;强化内部审计职能 发挥内部审计作用[J];河北企业;2008年10期
10 郝艳艳;;浅析国有企业内部审计存在的问题[J];河北企业;2008年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 邓冰;;内部审计信息化:未来战略制高点[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
2 ;浅议上市公司电信企业内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
3 李玉林;;浅谈电信企业风险管理及防范[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
4 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
5 何芳;张黔;;五菱集团风险导向审计初探[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
6 唐琪;刘正军;;内部审计在检查、防范公司会计舞弊中的有效性及对策研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
7 ;浅谈内部审计在风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
8 李欣;;内部审计在现代企业风险管理过程中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 张华;;浅谈内部审计在企业风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
10 ;浅谈企业内部审计与风险管理的关系[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 曾峥(作者单位:长沙电业局审计室);用科学发展观推动内部审计工作[N];湖南经济报;2005年
2 周萃;农发行加强2007年内部审计[N];金融时报;2007年
3 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;内部审计是公司治理的重要机制保障[N];中国证券报;2008年
4 长治市煤炭运销公路经销襄垣有限公司 常双龙;企业内部审计存在的问题及对策[N];山西经济日报;2008年
5 程莉;切实强化商业银行内部审计独立性与有效性[N];金融时报;2007年
6 杨道龙;浅谈如何加强企业内部审计[N];中国审计报;2005年
7 全国政协委员 王光远;加强内部审计 完善公司内部治理结构[N];人民政协报;2005年
8 傅彤凯;提高内部审计水平的多种途径[N];中国航天报;2006年
9 中国注册会计师协会;考虑内部审计工作[N];财会信报;2008年
10 孙秀英 周武;强化内部审计 为财务决算把关[N];中国航天报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
2 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
3 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年
2 周明智;家族企业公司治理中的内部审计问题研究[D];暨南大学;2008年
3 赵大勇;上市公司内部审计研究[D];天津大学;2006年
4 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
5 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年
6 魏云霞;基于内部审计的ERP实施风险管理研究[D];西安理工大学;2008年
7 朱庆仙;不同公司治理模式的内部审计机制研究[D];南京理工大学;2008年
8 宋福红;南京栖霞建设股份有限公司内部审计研究[D];兰州大学;2008年
9 唐楚俊;高等院校内部审计问题研究[D];天津大学;2008年
10 何君;我国金融控股公司内部审计问题研究[D];河南大学;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026