收藏本站
《中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

ERP环境下的内部审计探究

余天京  刘文汉  汪黎  
【摘要】:本文分析了ERP在企业的广泛应用给企业经营管理带来的变革。结合这种变化论述了在ERP环境下,内部审计面对的主要机遇和挑战,阐述了如何利用ERP更好地开展内部审计,提出了内部审计机构和人员应在审计观念、审计程序、方法和技术、内容和重点等方面进行转变的思路。
【作者单位】:中国石化审计局武汉分局课题组
【分类号】:F239.45

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 荆华;;网络环境下会计信息系统的内部控制研究[J];全国商情(经济理论研究);2006年04期
2 王华杰;蔡海霞;;连续在线审计技术分析[J];商场现代化;2005年30期
3 陈静然;;从信息系统组织管理控制谈信息系统内部控制[J];商场现代化;2006年18期
4 何林;王博;;浅谈计算机信息环境下的内部控制[J];商场现代化;2008年12期
5 常志坚;;关于我国金融审计发展的几点思考[J];商场现代化;2009年09期
6 金文,张金城;基于COBIT的信息系统管理、控制与审计的模型构建研究[J];审计研究;2005年04期
7 武青竹;;关于电算化审计方法的探讨[J];山西科技;2010年01期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 曾晖;;试论信息系统审计的特点、目标及基本策略探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 中国石化审计局武汉分局课题组;;企业内部审计开展内部控制评价的研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
3 姜励;王则斌;;会计电算化对审计的影响及对策——基于SWOT矩阵分析法[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
4 王锴;;新释数据式审计模式[A];第九届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2010年
5 韩文英;章宁;王天梅;;财务信息系统内部控制权限测试的方法研究与实证应用[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 肖荣;企业信息化风险治理研究[D];同济大学;2005年
2 杨洋;电子政务系统绩效评价体系研究[D];同济大学;2005年
3 喇娟娟;城市公共安全应急管理信息系统绩效评价研究[D];西南交通大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙勇;会计信息系统安全控制研究[D];重庆理工大学;2010年
2 冯迪;CZPSC公司网站建设项目规划与实施研究[D];南京理工大学;2011年
3 许啸虎;我国商业银行内部控制信息与沟通要素研究[D];东北财经大学;2011年
4 钱艳;信息系统审计——网络架构、测试与评价[D];重庆大学;2003年
5 王亚钧;国有商业银行内部审计信息系统研究[D];哈尔滨工程大学;2003年
6 蒋玉芳;网络环境下企业内部控制研究[D];合肥工业大学;2004年
7 陈小琼;企业内部会计控制体系的建立与实施[D];南京理工大学;2003年
8 邓春梅;信息系统审计的理论架构—论其学科归属与基于风险审计理论的操作流程[D];重庆大学;2004年
9 姚征;EDP和ERP环境下的内部控制分析[D];清华大学;2004年
10 徐卉;江汉装备工业集团公司内部审计改进研究[D];兰州大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 兰君;;浅析内部审计与ERP的结合[J];财经界(学术版);2009年02期
2 朱英梅;;企业内部审计独立性浅议[J];理财;2011年07期
3 渡边启司 ,袁瑾堡;日本审计制度与外资企业的审计比较及今后的课题[J];外国经济与管理;1987年05期
4 田金玉;任志媛;;基于增值型内部审计的绩效考核指标设计[J];财会通讯(综合版);2008年03期
5 刘红梅;;内部审计部门平衡计分卡考评体系的构建[J];商业会计;2010年19期
6 李树国;佟雅琴;;沟通——企业内部审计人员必备的技能[J];绿色财会;2008年03期
7 魏丽晶;;开展内部审计工作的瓶颈及突破[J];中外企业家;2006年10期
8 张丽艳;;对我国内部审计领域人力资源建设的相关建议[J];财务与会计(理财版);2011年04期
9 管亚梅;;德国内部审计模式创新思路及对我国的影响与对策[J];对外经贸财会;2005年03期
10 唐宜中;;企业内部专项审计外部化初探[J];农家科技;2006年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 余天京;刘文汉;汪黎;;ERP环境下的内部审计探究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
2 周立云;汪黎;袁晓艳;王哲;;ERP环境下开展企业风险管理审计的探究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
3 潘晓;;浅谈ERP实施后的内部审计[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 李选荣;;ERP环境下的内部审计工作探索[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
5 裴美;马宝康;;在ERP环境下数据波动的审计策略[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
6 卢薏;李杰;董哲恒;;ERP环境下的输变电工程项目风险控制型审计探索和实践[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
7 宁洁荣;;浅述医院内部审计的财务管理问题[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
8 檀榕江;;基于信息化ERP环境下的内部控制审计探析[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
9 ;浅谈内部审计在风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
10 唐琪;刘正军;;内部审计在检查、防范公司会计舞弊中的有效性及对策研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 王杰审计署驻济南特派办计算机审计处;ERP系统审计应用的几点思考[N];中国审计报;2009年
2 本报通讯员;审计署举办ERP模拟审计实验室培训班[N];中国审计报;2010年
3 长治市煤炭运销公路经销襄垣有限公司 常双龙;企业内部审计存在的问题及对策[N];山西经济日报;2008年
4 陶群;在ERP环境下企业如何应对审计风险[N];中国冶金报;2011年
5 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;内部审计是公司治理的重要机制保障[N];中国证券报;2008年
6 中国注册会计师协会;考虑内部审计工作[N];财会信报;2008年
7 林忠跃 徐金宝;试析银行内审参与全面风险管理职能的途径[N];中国城乡金融报;2006年
8 曾峥(作者单位:长沙电业局审计室);用科学发展观推动内部审计工作[N];湖南经济报;2005年
9 周萃;农发行加强2007年内部审计[N];金融时报;2007年
10 程莉;切实强化商业银行内部审计独立性与有效性[N];金融时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
2 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
3 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
4 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周运香;ERP环境下审计风险控制研究[D];西南财经大学;2010年
2 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年
3 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年
4 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
5 赵大勇;上市公司内部审计研究[D];天津大学;2006年
6 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年
7 宋福红;南京栖霞建设股份有限公司内部审计研究[D];兰州大学;2008年
8 周明智;家族企业公司治理中的内部审计问题研究[D];暨南大学;2008年
9 朱庆仙;不同公司治理模式的内部审计机制研究[D];南京理工大学;2008年
10 魏云霞;基于内部审计的ERP实施风险管理研究[D];西安理工大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026