收藏本站
《中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

审计控制理念与效益审计的实现途径

王雷  
【摘要】:本文在对审计职能重新认识的基础上提出了审计控制的理念,并结合效益审计的目标,对将审计控制理念应用于效益审计进行了分析,并进而对"业务入手"审计方法作为效益审计的主要方法进行了论述。
【作者单位】:北京大学
【分类号】:F239.4

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 王雷;麦侨蕊;;“业务入手”审计方法与审计质量控制[J];审计月刊;2006年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈维成;张慧超;;基于受托责任视角的内部审计与公司治理研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年04期
2 王善平;宋艳;;论科学的政府绩效审计观[J];财经问题研究;2010年12期
3 祝福冬;陈宋生;;政府绩效审计变迁:理论及来自各国文化调查的经验证据[J];财会通讯(学术版);2008年09期
4 孙立;;治理型内部审计制度研究[J];财会通讯;2009年06期
5 章毓育;张佳春;李远勤;;高校预算执行绩效审计思考[J];财会通讯;2009年07期
6 王学龙;郝斯佳;;风险导向型内部审计在企业风险管理中的运用[J];财会通讯;2009年19期
7 张云华;;从基金公司“老鼠仓”事件看内部控制监督机制的完善——基于景顺长城和长城基金公司“老鼠仓”事件的思考[J];财会通讯;2010年32期
8 戴春兰;彭泉;;中美内部控制评价方法运用比较[J];财会通讯;2011年19期
9 郭宏;;谈高校内部控制的自我评估[J];财会月刊;2006年33期
10 张宏亮;王秀华;;我国政府自然资产审计理论框架的构建[J];财会月刊;2007年05期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 罗妮;刘文丽;;创业板企业的风险控制[A];湖南省市场学会2009年会暨“两型社会与营销创新”学术研讨会论文集[C];2010年
2 王学龙;蔡慧;强海丹;;论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
3 陈蓉;余涛;;商业银行内部审计的发展方向研究——基于公司治理的视角[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 罗莉;唐滔智;;IT环境下内部控制、风险管理与内部审计的整合[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
5 鲁金府;;加快农业银行内部审计转型 助推《企业内部控制基本规范》实施[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
6 陈宋生;刘淑玲;;审计差异化处理的实证分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 李季泽;国家审计法理研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
2 宋夏云;国家审计目标及实现机制研究[D];上海财经大学;2006年
3 何瑞雄;以公平和效率为导向的政府管理审计研究[D];厦门大学;2007年
4 马学斌;国家审计制约与监督权力运行:理论与实证[D];西南财经大学;2007年
5 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
6 曹细钟;有限理性与审计质量[D];暨南大学;2010年
7 曹宏举;美国与瑞典政府绩效审计比较研究[D];吉林大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李永和;新时期提升我国高校内部审计工作质量研究[D];华东政法大学;2010年
2 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
3 路纪斌;完善我国企业内部审计质量控制的建议[D];江西财经大学;2010年
4 朱永永;基于公司治理角度的公司内部审计与外部审计法律问题研究[D];西南政法大学;2010年
5 刘文文;内部审计在公司治理中的效用研究[D];东北财经大学;2010年
6 赵霞;基于ERP平台的邯钢资金流控制优化研究[D];河北科技大学;2011年
7 王冠男;基层电网公司物资风险管理研究[D];华北电力大学(北京);2011年
8 张洋;低碳经济环境下的绩效审计研究[D];天津财经大学;2011年
9 王帅;内部审计人际关系及相关心理学问题研究[D];首都经济贸易大学;2011年
10 罗妮;农业上市公司的财务风险管理研究[D];湖南农业大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王雷;;审计控制理念与效益审计目标的实现[J];中国内部审计;2006年05期
2 刘忠平;谢祎龙;李庆红;刘方;;论审计在高校建设工程风险控制中的过程和方法[J];教育财会研究;2006年06期
3 刘霞;;用送达审计控制审计成本[J];中国审计;2007年22期
4 周亚东;;企业集团审计控制的契约理论分析[J];现代经济(现代物业下半月刊);2007年06期
5 董延安;;税收征管权审计控制效果研究[J];税务与经济;2007年03期
6 徐丹;合同内部控制审计方式、方法探讨[J];审计理论与实践;2002年01期
7 郑伟;;关于企业集团审计控制的探讨[J];江苏商论;2007年05期
8 李江涛;姜锡明;;“政府—市场”双导向反贫困机制中的审计控制研究——以受托扶贫责任为视角[J];审计月刊;2008年04期
9 王志勇;企业内部控制审计初探[J];经济师;2001年09期
10 郝敬周;审计控制简论[J];财会通讯;1994年04期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 王雷;;审计控制理念与效益审计的实现途径[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
2 ;2006年度“经济效益审计”专题获一等奖的论文[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
3 张杨;;信息环境下的内部审计[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 颜正华;谢引年;潘旭忠;傅建烽;;企业内部审计的“利剑”——计算机辅助审计技术的运用[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
5 韩力;余宏;魏丹;;构建财政审计大格局的思考[A];第八届沈阳科学学术年会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 杨录强;搞好电算化会计审计的新思路[N];财会信报;2007年
2 山东省德州市审计局 张振中;控制论在审计中的应用[N];中国审计报;2008年
3 记者  邱登科;民企暗涌内部审计潮[N];民营经济报;2005年
4 通讯员 程建明 王骏;广药公司内审机构充分发挥“管家婆”职能[N];黄冈日报;2006年
5 于鸿;审计的本质之所在[N];财会信报;2005年
6 王世明;开展民营企业内部审计的思考[N];赤峰日报;2009年
7 邱伟文;打造国际审计团队[N];中国审计报;2010年
8 本报记者 张弛;移民资金管理薄弱困扰三峡工程[N];中国审计报;2000年
9 三峡大学 李世炎;内部审计风险及控制[N];中国审计报;2000年
10 章征明;工程造价控制审计中应注意的几点[N];中国审计报;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 张庆生;高校基建项目质量审计控制[D];东北石油大学;2010年
2 胡珏;政府审计结果公告制度研究[D];湖南大学;2007年
3 伍帆;分销企业物流审计理论与方法研究[D];长安大学;2007年
4 齐秀清;供需方视角下政府审计控制效果研究[D];湖南大学;2012年
5 昌庆红;石化工程项目审计风险控制[D];东北石油大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026