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《中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编》 2006年
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内部审计在国有集团公司治理中的作用研究

湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组  余天京  刘文汉  汪黎  
【摘要】:本文详细论述了内部审计在公司治理中能发挥诸如评价经营者绩效、评估公司道德氛围、评估控制框架有效性、评估外部审计师独立性和客观性、报告重大审计事项等重要作用。同时阐述了内部审计在国有集团公司治理中发挥作用的途径,分析了现阶段限制内部审计在公司治理中充分发挥作用的体制、标准、程序、理念等方面的因素,并有针对性地提出了一些改进设想。

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