收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

浅析现代企业风险管理

韦然  晁站勇  
【摘要】:风险管理是一种整合企业的战略、管理过程、员工、技术和知识的结构方法, 作为现代企业的主要管理职能之一,越来越受到人们的重视,本文通过对风险管理的概念、风险管理的必要性的阐述,探讨了风险管理在现代企业管理过程中的重要性及实施过程, 最后论述了内部审计该如何在现代企业风险管理中发挥重要作用。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 张丽艳;;内部审计的职业价值及实现途径[J];财务与会计;2011年05期
2 张永东;;浅论内部审计在反腐败斗争中的作用[J];华夏星火;2005年10期
3 赵娜;;浅谈内部审计文化建设[J];中国内部审计;2011年06期
4 姜玉玺;张秀丽;;白山市内部审计协会加强对基层分会考核监督[J];中国内部审计;2011年06期
5 陈宏明;;公司制企业内部审计职能研究[J];财经界(学术版);2011年06期
6 ;专门委员会努力工作 建言献策 发挥了积极的作用——鲍国明副会长兼秘书长在中国内部审计协会专门委员会会议上的讲话[J];中国内部审计;2011年07期
7 敬文举;;现代企业内部审计职能的拓展[J];商业会计;2011年22期
8 曹群耿;;内部审计的PDCA循环工作法[J];新会计;2011年07期
9 李颖;;我国企业内部审计的现状和完善策略[J];企业研究;2011年15期
10 张晓瑜;;内部审计为公司依法经营及合规管理保驾护航——访北京金融街投资(集团)有限公司党委书记、董事长王功伟[J];中国内部审计;2011年08期
11 盛芳;;公司治理与内部审计的职责[J];财会研究;2011年14期
12 李光伟;;浅谈商业银行的风险管理[J];现代经济信息;2011年11期
13 肖舒予;;有关高校内部审计的思考[J];企业导报;2011年13期
14 聂兴凯;张庆龙;;内部审计绩效评价指标体系的设计与运用[J];中国内部审计;2011年08期
15 李毅;;关于豫东某市10所县级人民医院内部审计情况调查报告[J];中国内部审计;2011年08期
16 安托丽娜·波尔斯卡拉斯基;陈晖;;澳大利亚海关的风险管理[J];上海海关高等专科学校学报;1999年02期
17 大连医科大学课题组;李学岚;;制约高校内部审计转型和发展的关键因素研究——基于辽宁省部分高校内部审计工作状况的调查[J];中国内部审计;2011年06期
18 ;重庆市内部审计培训工作成效凸显[J];中国内部审计;2011年06期
19 牛波;;对内部审计发挥“免疫系统”功能的思考[J];中国审计;2010年04期
20 方永平;;企业以风险导向内部审计确定经济活动的论述[J];企业导报;2011年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 韦然;晁站勇;;浅析现代企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
2 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
3 ;2007年度“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
4 张辉;;完善内部审计 提高管理效率[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年
5 蒋艳玲;孙凤娥;曲永涛;;浅谈如何加强民营企业的内部审计[A];2006年山东省会计学会优秀论文征文[C];2006年
6 孙坤;;2009年度“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
7 ;舞弊的防范与检查是内部审计工作的重要职责[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
8 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
9 赵俊林;;加强煤炭企业内部审计工作的思考[A];2007煤炭经济研究文选[C];2007年
10 李德胜;张成海;赵宏;王红霞;张晓强;李田香;曹新;潘国辉;潘宇;王勃;;信息化环境下的企业内部审计工作探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
2 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
3 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
4 刘丹;住房市场系统模型与房价风险管理方法[D];大连理工大学;2007年
5 谷勇浩;信息系统风险管理理论及关键技术研究[D];北京邮电大学;2007年
6 国汉芬;煤矿安全事故致因因素经济学分析与风险管理方法[D];对外经济贸易大学;2007年
7 高云莉;工程项目集成风险管理理论与方法研究[D];大连理工大学;2008年
8 蔡建民;房地产投资项目风险管理方法研究[D];北京交通大学;2008年
9 雍灏;基于全面风险管理框架的金融产品创新关键风险研究[D];浙江大学;2008年
10 曾忠东;保险企业全面风险管理(ERM)研究[D];四川大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘焕皎;内部审计在企业风险管理中的作用研究[D];暨南大学;2006年
2 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年
3 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年
4 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年
5 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年
6 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年
7 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
8 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
9 张玉宇;我国商业银行内部审计模式初探[D];山东大学;2006年
10 罗兰芳;内部审计与财务风险防范的研究[D];昆明理工大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 南京宝庆银楼财务部 邱文丽;关于内部审计工作的思考[N];江苏经济报;2005年
2 蓝紫云;州农业局强化内部审计工作[N];楚雄日报(汉);2008年
3 安徽民航机场集团公司财务部 都艺玲;关于企业内部审计若干问题的思考[N];中国民航报;2008年
4 王朝霞 蒋秀中;甘肃省内部审计工作日渐规范[N];甘肃日报;2008年
5 本报记者 蒋秀中;甘肃内审三年查出损失浪费金额四亿多元[N];中国审计报;2008年
6 陈依华;不支持内部审计工作的领导是不合格的[N];中国审计报;2008年
7 李曙光;河北省三措并举发挥内审作用[N];中国审计报;2009年
8 胡世洪;农村学校内部审计工作需加强[N];中国审计报;2009年
9 吴雪娟;应加强涉农部门的内部审计工作[N];中国审计报;2009年
10 ;创新与规范:内部审计工作新起点[N];浙江日报;2009年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978