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《中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)》2005年
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中央银行内部风险防范与控制的探讨

王秀勤  赵恒永  
【摘要】:近几年来,虽然中央银行以内控制度建立健全作为内部风险防范与控制的重点措施,但是,随着中央银行体制改革的不断深化以及社会飞速进步和社会关系的日益复杂化,央行内部风险问题也更加突出,防范与控制内部风险研究势在必行。因此,本文就央行内部风险涵义、特征、表现形式进行探讨,并提出防范与控制的措施。
【作者单位】:蚌埠市中支内审科 蚌埠市中支内审科
【分类号】:F239.4

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 中国人民银行成都分行办公室课题组;别凌;;我国中央银行内部控制评价研究[J];金融研究;2008年07期
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 何芹;;内部控制评价的比较分析[J];财会通讯(学术版);2005年11期
2 李定安;周娜;;商业银行内部控制状况的模糊综合评价方法[J];金融论坛;2007年01期
3 陈自力,李尊卫;离差最大化法在商业银行内部控制评价中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年10期
4 陈刚;;人民银行内部控制评价:内部优化与外部化改进[J];济南金融;2006年12期
5 林朝华,唐予华;CSA:内部控制系统评价的新观念与新方法[J];上海会计;2003年01期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 穆叶赛尔·木衣提;李小燕;;企业内部控制有效性评价方法述评[J];山西财经大学学报;2010年S2期
2 卢米;杜玉琨;;构建基层央行常态化内控风险监督机制的探讨[J];中国证券期货;2012年10期
3 卢米;卓佳;;基层央行内控监督机制存在的问题及建议[J];时代金融;2012年32期
4 刘英;;试论企业内部控制的有效性及评价方法[J];中国外资;2013年15期
5 刘英;;试论企业内部控制的有效性及评价方法[J];中国外资;2013年22期
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王秀勤;赵恒永;;中央银行内部风险防范与控制的探讨[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
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相关机构
>蚌埠市中支内审科
相关作者
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