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《舞弊的防范与检查论文汇编》2005年
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完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径

赵蓉斌  冯燕林  
【摘要】:随着企业外部竞争的日益加剧和内部管理水平的不断提升,内部控制理论愈来愈趋于完善,它经历了从内部控制系统的“两点论”到内部控制结构的“三点论”,从内部控制整体框架的“五点论”到“八点论”,但无论怎样演变,都会受到诸如集体舞弊、管理层无视内部控制、执行者素质不高、形式主义以及企业经营管理目标变化和内控成本等执行风险和固有风险的制约,为使企业内部控制体系合理有效,避免其对自身局限性所带来的风险,应从以下三个方面进行防范:

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 徐晓雯;;论中小企业内部控制的建设[J];现代商贸工业;2010年07期
2 吕加林;;企业内部控制制度的建立和完善[J];知识经济;2009年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 郭冬梅;基于风险管理的企业内部控制研究[D];华中师范大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 裘宗舜 ,柯东昌;企业内部控制与会计信息质量的关系研究[J];财会通讯;2005年05期
2 高一斌;王宏;;对加快推进内部会计控制建设若干问题的思考[J];会计研究;2005年02期
3 金彧昉;李若山;徐明磊;;COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J];会计研究;2005年02期
4 李连华;;公司治理结构与内部控制的链接与互动[J];会计研究;2005年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊层凌;王耕;;基于COSO最新成果的农村信用社内部控制现状分析和启示[J];安徽农业科学;2006年15期
2 魏迎春;梅艳晓;;内部控制与公司治理关系的思考[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年04期
3 张焕敬;;对上市公司内部控制评价的探讨[J];边疆经济与文化;2007年04期
4 宋艳玲;;我国企业内部控制制度的问题与原因[J];边疆经济与文化;2012年01期
5 杨有红;徐心怡;;试论销售收款内部控制制度的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2007年01期
6 陈旭东;吴昊旻;;COSO报告、巴塞尔资本协议与我国商业银行内部控制[J];商业研究;2007年05期
7 杨景岩;徐鹿;符爱明;;关于中国企业内部控制框架的思考[J];商业研究;2007年06期
8 杨瑞平;;治理层的监督与内部控制[J];商业研究;2011年06期
9 解娇娜;李淑颖;李晓光;;浅议我国商业银行内控制度[J];才智;2008年02期
10 钟向东;赵华;;基于公司治理的成本费用内部控制环境分析[J];成都大学学报(自然科学版);2009年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 谢晓燕;;内蒙古大中型企业内部控制监督检查的调查分析[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 陈静然;;信息系统环境下的内部控制[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
4 宋玉;;对《企业内部控制基本规范》的思考——来自美国财务呈报内部控制评价发展的启示[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
5 李阳辉;;基于公司治理结构的内控制度研究初探[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
6 陈丽贤;朱锦余;;风险管理框架在企业防范舞弊中的应用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
7 马占丽;;加强内部控制在防范舞弊中的重要作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
8 高岩芳;魏哲妍;杜静然;周冉;;新COSO报告影响下的内部审计的新发展——风险管理审计内容与方法的构建[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 李华;;论内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
10 宁波市内审协会《企业风险管理》课题组;;企业风险管理失败典型案例研究评郑百文ST、长虹巨亏和中航油失败[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 侯景波;股份制商业银行风险治理机制研究[D];吉林大学;2011年
2 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
3 严敏;工程咨询企业组织运行机制创新路径研究[D];天津大学;2010年
4 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
5 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
6 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
7 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
8 任成锋;油田产能建设项目优化评价模型与控制管理研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
9 唐国钟;公司治理中的CFO角色研究[D];厦门大学;2005年
10 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
2 贾顺;基于ERM框架的我国企业内部控制评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 王永茂;沈阳工程技术处内控的构建研究[D];大连理工大学;2010年
4 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
5 许彩燕;基于价值管理的企业风险管理框架研究[D];中国海洋大学;2010年
6 赵爽;基于利益相关者理论的企业控制体系研究[D];中国海洋大学;2010年
7 郭俊英;原材料物流内部控制研究[D];中国海洋大学;2010年
8 张勇;石化行业上市公司内部控制研究[D];中国海洋大学;2009年
9 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
10 李文佳;我国企业风险管理审计存在的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J];安徽水利财会;2008年04期
2 李泱;王震强;;解析企业内部控制制度的执行——以费用监控制度为例[J];财会通讯;2006年02期
3 仇颖;;基于战略控制的内部控制模式[J];经济导刊;2008年05期
4 马艳秋;;论我国企业内部控制现状及对策[J];商业经济;2007年04期
5 刘明辉,张宜霞;企业内部控制探讨[J];中国注册会计师;2001年04期
6 王光远,刘秋明;公司治理下的内部控制与审计——英国的经验与启示[J];中国注册会计师;2003年02期
7 王立勇,张秋生;企业内部控制中的风险评估研究[J];交通财会;2002年02期
8 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
9 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考[J];会计研究;2000年09期
10 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 胡继荣;杜景来;;企业内部控制制度的经济学分析[A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集[C];2002年
2 卢小平;;浅谈企业内部控制[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
3 王挥;;谈如何改善国有企业内部控制环境[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 栗立华 孙梅;[N];中国审计报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 徐影柳;企业内部控制若干问题的研究[D];对外经济贸易大学;2001年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李江;;浅析企业内部控制存在的缺陷及改进建议[J];财经界(学术版);2010年06期
2 李剑华;;企业建立内控制度的必要性及对策[J];经营管理者;2012年24期
3 张金霞;;浅谈现代企业内部控制建设[J];经营管理者;2013年04期
4 叶红;;内控视角下对物流企业营改增工作的思考[J];交通财会;2013年04期
5 聂飞;;试论以风险为导向的内控制度构建[J];企业研究;2011年24期
6 侯卫清;;企业内控制度建设研究[J];企业研究;2011年24期
7 秦栋彬;;我国中小企业内部控制问题及其改进[J];商业时代;2012年16期
8 廖雪眉;;企业内控制度设计和实施相关问题分析[J];现代经济信息;2012年19期
9 宋文杰;;加强企业内部控制 提高管理水平[J];现代经济信息;2012年21期
10 刘雁来;;对如何提高企业内控制度有效性的思考[J];现代经济信息;2012年23期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 熊敏;新制度下内部控制缺陷披露影响因素研究[D];江苏大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 朱荣恩,贺欣;内部控制框架的新发展——企业风险管理框架——COSO委员会新报告《企业风险管理框架》简介[J];审计研究;2003年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钱晨;;论内部审计在内部控制中的作用[J];现代商贸工业;2008年01期
2 赵忆;;关于对内部审计和内部控制关系的认识[J];消费导刊;2008年11期
3 石升伟;;防控经营风险——加强内部审计在内部控制中的作用[J];吉林省经济管理干部学院学报;2011年03期
4 谈传生;万全军;;内部审计在完善企业内部控制中的作用[J];中国乡镇企业会计;2008年05期
5 王万年;;浅谈内部审计与内部控制的关系[J];当代经济;2007年07期
6 周林科;;浅议内部审计在公司治理中的价值理念[J];安阳师范学院学报;2006年06期
7 李春慧;;内部控制系统的要素分析[J];商业会计;2008年12期
8 贾月萍;;内部审计在企业管理中的适用[J];产业与科技论坛;2010年10期
9 张利;;企业内部审计在内部控制中的重要作用[J];机械管理开发;2010年05期
10 刘霞;;监督要素新发展下的内部审计[J];新会计;2010年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
2 刘伟;于兰英;;浅谈内部控制与内部审计的关系——兼议中国上市公司内部控制工作中存在的一些问题[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
3 林丽榕;;合理评价内控体系 协助管理层遏制舞弊——谈内部审计在舞弊防范中的责任和作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
4 胜利油田分公司审计处课题组;;内部审计在企业开展内部控制评价的实践探讨[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
5 赵丽芳;王岩;闵德明;;内部审计、内部控制自我评价与内部控制体系建设——基于现代内部审计功能拓展的视角[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
6 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
7 张丽丽;刘安群;;论企业风险管理与内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
8 菊红;;内部审计在企业风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 余小洁;朱重园;刘骏;;浅谈内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
10 李清波;戚闽粤;;信息系统内部控制审计的重点和难点[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 中国内部审计协会副会长 王光远;关于中国内部审计准则制定的若干问题(三)[N];财会信报;2008年
2 张宜霞;英国上市公司内部控制评价与报告体系[N];财会信报;2005年
3 史建萍;加强内部审计 促进内部控制[N];中国审计报;2007年
4 宋云龙 常春;浅谈内部审计在公司治理中的作用[N];财会信报;2006年
5 邹珊珊;银行业内部审计:发展趋势及现状评析[N];金融时报;2006年
6 王泽平;贯彻内部审计指引 发挥银行内部审计功能[N];金融时报;2006年
7 温艳萍阎筠 通讯员 郭若昕;天津网通内部审计建设成效显著[N];人民邮电;2008年
8 中国保监会发展改革部副主任 房永斌;加强内部审计 深化公司治理结构改革[N];中国保险报;2007年
9 李年明黄义义;如何提升内部审计的价值[N];中华合作时报;2007年
10 倪卫东;审计在内部控制评价中的应用[N];中国信息报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
2 吴璇;基于人工智能方法的金审工程研究[D];天津大学;2007年
3 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
4 余宇莹;公司治理与审计质量:经验证据[D];厦门大学;2008年
5 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
6 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
7 钟伟强;审计质量溢酬的形成机理与客观存在[D];上海交通大学;2007年
8 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
9 刘秋明;基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究[D];厦门大学;2006年
10 夏文贤;上市公司审计委员会设立与效率研究[D];厦门大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黎洪琥;江西省电力公司内部审计相关问题研究[D];合肥工业大学;2008年
2 张鹏;企业内部控制系统审计研究[D];北京交通大学;2007年
3 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年
4 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年
5 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年
6 辜东利;现代风险导向内部审计在医院风险管理及内部控制中的应用[D];南京理工大学;2008年
7 张元;信息系统环境下的内部控制研究[D];华北电力大学(北京);2008年
8 张涛;内部审计的价值增值功能研究[D];天津财经大学;2008年
9 乔美红;浅谈内部审计与公司治理[D];北京邮电大学;2006年
10 陆建明;基于企业内部控制视角的注册会计师舞弊审计研究[D];长沙理工大学;2009年
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