收藏本站
《舞弊的防范与检查论文汇编》2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

加强内部控制在防范舞弊中的重要作用

马占丽  
【摘要】:内部控制是一种管理思想和管理实践,发展历史悠久,有关内部控制的原则性要求已经融入相关的法律、政策之中或者体现为单独的规章制度。很多规模较大、管理比较规范的企业已经按照有关法律的要求建立起比较完善的内部控制制度。但是实际执行的效果如何呢? 从国内外的实践来看,并不理想。内部控制长期追求三大目标:会计信息真实可靠、企业资产安全完整和营运效率提高。美国曾是内部控制的策源地,也是实行内部控制时间较长,理论相对较完善的国家,然而近年来一连串的财务丑闻都证明内部控制在实现其最基本的目标一会计信息真实性方面是力不从心的。在我国,银行系统是最早实现内部控制的部门,但是现实情况也是携款外逃、挪用公款或将巨额资金调往国外进行赌博和挥霍最集中的行业;一些企业包括上市公司虽然规模较大、内部控制制度相对健全,但是同样也存在着利用改制、改组、拍卖、租赁、担保等手段侵吞企业资产、中饱私囊等现象,以及制作虚假会计信息、到国外办理“投资移民’、损害中小股东利益的行为。上述种种现象的存在和频繁发生,与内部控制的目标显然是背道而驰的,我们不仅要反思,内部控制在防范舞弊方面存在哪些问题,如何进行改进和完善呢?
【作者单位】:内蒙古自治区内部审计师协会课题组
【分类号】:F239.4

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 唐洪;;浅析公司内部控制的实施和强化[J];中外企业家;2011年13期
2 李晓秋;王翀宇;;论我国会计人员职业道德的现状及对策分析[J];学理论;2011年18期
3 王诚;;加强央行内控机制建设着力点[J];理财;2011年07期
4 王珂珂;;浅析目前我国保险公司内部控制存在的问题——基于新华人寿泰州事件[J];决策探索(下半月);2011年05期
5 彭皎;亓桂娟;陈玉海;;关于完善中小型企业内部会计控制建设的刍议[J];中国证券期货;2011年07期
6 马雯;;关于会计电算化内部控制的思考[J];中国管理信息化;2011年17期
7 谢永春;;论会计电算化下企业内部控制技术[J];知识经济;2011年15期
8 任云龙;;浅谈中小企业内部控制问题及对策——以H公司为例[J];科学大众(科学教育);2011年08期
9 李翔;;浅析内部审计外部化[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2011年09期
10 朱小翠;;上市公司会计信息披露存在问题的成因及对策思考[J];金融经济;2005年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
2 唐佳易;从内部控制构成要素谈如何完善我国企业的内部控制[N];今日信息报;2004年
3 石连运;上市公司虚假会计信息的治理[N];中国财经报;2002年
4 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
5 记者 白鹏;加强内部控制 完善风险管理[N];中国城乡金融报;2005年
6 牟雁;警惕内部控制成为企业永远的殇[N];机电商报;2005年
7 山东经济学院2000级财务管理三班 王建伟;上市公司虚假会计信息成因之浅见[N];今日信息报;2004年
8 梁旭明广西壮族自治区崇左市大新县财政局;县级单位虚假会计信息的产生与治理[N];中国会计报;2009年
9 记者 贺斌 于洁;北京向市属国企发出内部控制动员令[N];中国财经报;2010年
10 记者 郝新华;内部控制实施需要“三方联动”[N];财会信报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
2 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
3 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
4 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
5 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
6 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
7 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
8 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
9 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
10 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
2 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
3 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
4 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
5 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
6 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
7 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
8 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
9 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
10 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026