收藏本站
《全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集》 2004年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

内部审计在改制企业中的作用研究

长沙市内部审计师协会课题组  
【摘要】:国有企业改革是一场广泛而深刻的变革,是实现国家长治久安和保持社会稳定的重要基础。内部审计作为促进加强经济管理和帮助实现经济目标的制度和手段,在企业改制中发挥着重要的作用。本课题组集中了20多位审计理论和实务工作者深入十多家企业进行调查,并对几百名企业领导、内部审计人员、员工进行了问卷。对内部审计在企业改制全过程中的作用进行了研讨,重点研究了内部审计在改制后的现代企业中已经发挥和将要发挥的重大作用。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 邱谅平;企业改制必须加强内部审计的规范化建设[J];鹭江职业大学学报;2001年03期
2 陈万强;浅谈内部审计在企业改制中的作用[J];商业会计;2005年11期
3 郭志芳;内部审计在企业改制中的作用[J];上海会计;1995年06期
4 蒋剑;加强内部审计部门建设,提高内部审计项目质量[J];商场现代化;2005年07期
5 林图;在国企改制进程中发挥内部审计作用[J];审计与经济研究;2005年01期
6 林图;在国企改制进程中发挥内部审计作用[J];审计月刊;2005年02期
7 钱智华;发挥内部审计在企业改制中的作用[J];商业会计;1998年09期
8 周志宇,徐龙华;国际银行业内部审计的现状、趋势和启示[J];金融会计;2003年05期
9 王悦;中英内部审计制度之比较[J];中州审计;2003年05期
10 马笑渊;内部审计具有管理职能吗?——对内审职能的探讨[J];审计与经济研究;1997年03期
11 田丽云,尹钧惠;内部审计参与风险管理的动因及其运作探讨[J];现代财经-天津财经学院学报;2004年08期
12 刘巧兰;健全内部控制 强化内部审计[J];陕西审计;2005年01期
13 陈德华;刘雪兰;;企业改制中如何发挥内部审计作用[J];冶金财会;2006年11期
14 赵晓波;强化内部审计 提高经济效益[J];洛阳工业高等专科学校学报;2000年04期
15 缪艳娟;内部审计成功的关键[J];江苏商论;2003年03期
16 李崇刚;国有企业内部审计存在的问题及创新设想[J];内蒙古统计;2003年05期
17 谢秀云;内部审计是企业经营管理工作的重要环节[J];成人高教学刊;1996年02期
18 刘燕鸣;内部审计向谁负责[J];中国乡镇企业会计;2003年03期
19 马笑渊;内部审计具有管理职能吗——对内审职能的探讨[J];浙江财税与会计;1997年04期
20 孙泽浩;建立现代企业制度必须强化内部审计[J];计划与市场;2001年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 中央财经大学课题组;;企业改制中内部审计的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
2 谢涤宇;;内部审计在企业改制中面临的挑战及对策探讨[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
3 董咏津;;企业投资主体多元化后,内部审计的定位及机构设置[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
4 长沙市内部审计师协会课题组;;内部审计在改制企业中的作用研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
5 彭其龙;;试论内部审计在企业改制过程中的地位与作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
6 ;浅谈如何发挥内部审计在企业改制中的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
7 赵国伟;;浅谈企业改制中内部审计的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
8 王颖;;企业改制中的内部审计作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
9 ;内部审计如何在企业改制中发挥作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
10 孙长利;屠梅华;;浅谈企业改制中煤炭内部审计作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;如何发展民营企业内部审计[N];中国审计报;2003年
2 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
3 郭代荣;浅析西方内部审计的特点[N];中国审计报;2003年
4 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
5 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年
6 ;河北省内部审计规定[N];河北日报;2009年
7 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年
8 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
9 郭晖;内部审计:为企业可持续发展保驾护航[N];中国信息报;2010年
10 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
4 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
5 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
6 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年
7 剧杰;降低审计质量的审计行为研究[D];南京大学;2010年
8 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年
9 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
10 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
2 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
3 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
4 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
5 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
6 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
7 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
8 董桂晶;中航工业集团公司增值型内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
9 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年
10 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978