收藏本站
《全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集》 2004年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

公司治理下的内部控制与现代银行内部审计

刘华强  
【摘要】:本文简要回顾分析了公司治理和内部控制近年来的发展历程,揭示了内部控制发展的四大趋势,并结合我国内部控制研究和发展的现状,借鉴国际经验,对当前我国内部控制与内部审计的发展方向等问题提出了若干建议。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 衣然;;价值增值审计——开拓内审新纪元[J];商业文化(上半月);2011年08期
2 周继东;;论内部审计在公司治理中的作用[J];科技致富向导;2011年26期
3 高凤娟;;我国企业财务控制问题及对策[J];经济师;2011年07期
4 沈维成;;论内部审计与企业价值[J];中国内部审计;2011年08期
5 邬跃舟;;以风险为导向,强化内部控制发挥内部审计在集团监督管理中的作用[J];新会计;2011年06期
6 卫剑;;持续审计模式对内部审计的影响及其应用分析[J];财会月刊;2011年19期
7 谢永春;;论会计电算化下企业内部控制技术[J];知识经济;2011年15期
8 鲍春莉;;有效升级审计资源[J];中国石油企业;2011年06期
9 彭皎;亓桂娟;陈玉海;;关于完善中小型企业内部会计控制建设的刍议[J];中国证券期货;2011年07期
10 陈群;;公司治理与内部审计浅议[J];中国城市经济;2011年06期
11 张良;;关于企业内部审计与风险管理的关系研究[J];中国集体经济;2011年22期
12 任云龙;;浅谈中小企业内部控制问题及对策——以H公司为例[J];科学大众(科学教育);2011年08期
13 杨雄胜;;内部控制与基业长青——《内部控制》推介[J];财经问题研究;2011年07期
14 庞雪瑜;;医院财务会计内部控制现状及管理对策探讨[J];现代商业;2011年21期
15 唐洪;;浅析公司内部控制的实施和强化[J];中外企业家;2011年13期
16 刘永勤;;论国有企业的内部审计与执行力[J];财经界(学术版);2011年06期
17 郭永宏;卢德钢;赵聪毅;;人民银行绩效审计的实践选择[J];华北金融;2011年05期
18 高一鸿;杨莉;陆静民;王宇文;;实现治理资源的整合[J];中国石油企业;2011年06期
19 辛莉莉;;风险导向审计在企业内部审计的具体应用[J];商业文化(上半月);2011年07期
20 王晓辉;;企业内部控制与风险管理探讨[J];企业导报;2011年10期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
2 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
4 中国移动浙江公司课题组;;内部审计与内部控制体系建设——内部审计在企业开展内部控制评价的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
6 陈莹;刘新侠;方鸿;;以风险为导向的内部审计在健全内部控制构建全面风险管理体系中的作用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
7 ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
8 宋伟;曲首晟;;商业银行内部审计在内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
10 冯畅;;浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈静 同煤集团护卫支队;努力完善企业内部控制制度[N];大同日报;2011年
2 田蔚蔚 江苏淮阴建设工程集团有限公司;企业开展内部控制的制约因素分析[N];中国审计报;2011年
3 郑薇;企业内部审计的重要性[N];湖南经济报;2005年
4 记者 陈可;内部审计5年查出损失420亿[N];财会信报;2005年
5 许仁龙;徐振华;必须切实提高内部审计质量[N];中国城乡金融报;2004年
6 记者 白鹏;加强内部控制 完善风险管理[N];中国城乡金融报;2005年
7 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
8 ;《内部审计新纪元——风险管理、控制及治理》[N];财会信报;2006年
9 江龙祥 重庆市社会保险局;略论内部控制建设的制度设计与运行策略[N];中国劳动保障报;2011年
10 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
2 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
3 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
4 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
5 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
6 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
7 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
8 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
9 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
10 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郑洪权;中国内部审计的发展现状、问题及对策[D];天津大学;2005年
2 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
3 常婕;基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究[D];山西财经大学;2011年
4 叶梓;内部控制与企业绩效的实证研究[D];北京交通大学;2011年
5 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
6 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
7 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年
8 王玮;我国商业银行内部控制系统问题与对策研究[D];郑州大学;2004年
9 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
10 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978