收藏本站
《全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集》2004年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

浅谈内部审计在国企改制进程中的作用

王海菁  
【摘要】:正国有企业改制必须进行审计,改制审计是国有企业改制过程中的重要一环。所谓改制审计,其实质就是对企业全部资产进行一次全面的清理和盘点,对其资产、负债、损益进行全方位的核实和查证。通过审计,查实企业家底,查错纠弊,防止资产流失,维护国家、企业和职工的合法利益。
【作者单位】:南京市文化局
【分类号】:F239.45

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李新;一个内审老兵的感悟[J];审计理论与实践;2003年09期
2 马国倚;建立现代企业制度中的内审工作[J];杭州电子工业学院学报;1996年01期
3 孙正才;国有企业改制与内部审计发展的思考[J];山东审计;2001年11期
4 刘永贵;强化内部审计 搞好监督服务[J];中国资源综合利用;1994年11期
5 谭丽丽;增值型内部审计的十项创新[J];冶金财会;2005年01期
6 杨蒙莺;经济全球化与银行业内部审计的思考[J];审计理论与实践;2001年09期
7 费立伟;内部审计是企业发展的有效保证[J];山东审计;2001年04期
8 林图;在国企改制进程中发挥内部审计作用[J];审计与经济研究;2005年01期
9 ;内部审计在建立现代企业制度中的作用[J];审计研究;1994年06期
10 杨象平;赴美审计考察印象[J];石油企业管理;2000年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 蔡敏;;内部审计如何适应国企改制的需要[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
2 吕荣;;浅谈企业改制后内部审计的定位、内容及方法[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
3 张杰;;扎实工作 发挥作用 创建企业内部审计新局面[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
4 何贤江;余飞;;国家“审计风暴”对于内部审计质量的启示[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
5 潘同高;;内部审计工作全面质量控制初步研究[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
6 ;加强内部审计质量控制的意义[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
7 唐长寿;;内部审计质量控制研究报告[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
8 中央财经大学课题组;;企业改制中内部审计的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
9 ;上市公司内部审计研究[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
10 钱本逸;;制以为精,精以求存——浅议加强内部审计质量控制的必要性和意义[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
2 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年
3 ;河北省内部审计规定[N];河北日报;2009年
4 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年
5 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
6 郭晖;内部审计:为企业可持续发展保驾护航[N];中国信息报;2010年
7 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
8 ;如何发展民营企业内部审计[N];中国审计报;2003年
9 ;内部审计每年创造巨额价值[N];国际金融报;2003年
10 记者 张瑞芳;纠正违规金额22.67亿元[N];云南日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
4 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
5 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
6 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年
7 剧杰;降低审计质量的审计行为研究[D];南京大学;2010年
8 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
9 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年
10 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘卫;华尔润集团内部审计运作研究[D];中南大学;2004年
2 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
3 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
4 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
5 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
6 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
7 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
8 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
9 董桂晶;中航工业集团公司增值型内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
10 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026