收藏本站
《全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编》2004年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

内部审计质量控制政策与程序

罗丽萍  
【摘要】:正中国注册会计师协会拟定的《中国注册会计师质量控制基本准则》经财政部批准,于1997年1月1日开始施行。该准则对会计事务所审计质量和要求作了原则规定。内部审计质量控制应该参照《中国注册会计师质量控制基本准则》规定执行,但内部审计质量控制与会计师事务所质量控
【作者单位】:武昌造船厂
【分类号】:F239.45

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;连云港市内部审计协会开展内部审计业绩考核[J];中国内部审计;2011年06期
2 ;中国内部审计协会7月、8月培训计划[J];中国内部审计;2011年06期
3 何建平;;新形势下银行信贷业务内部审计重点和方法探析[J];企业家天地;2011年06期
4 史建树;;基于IT环境的信息系统审计探讨[J];中国乡镇企业会计;2011年08期
5 陈群;;公司治理与内部审计浅议[J];中国城市经济;2011年06期
6 ;中国内部审计协会8月、9月培训计划[J];中国内部审计;2011年07期
7 周传莉;;公司治理中的内部审计[J];经济视角(中旬);2011年04期
8 万志坚;;关于企业内部控制环境的一些思考[J];现代经济信息;2011年12期
9 张静;;浅淡内部审计如何开展企业经济责任审计工作[J];时代金融;2011年17期
10 伍钊;;行政单位内部审计的关键点[J];中国内部审计;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王春峰;;论内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
2 广西内部审计质量控制课题研究组;;以人为本,加强内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
3 郭祥友;;中国电信实时内部审计初探[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 李恩胜;赵问平;;关于内部审计质量控制政策和程序的探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
5 吕瑞光;;浅议内部审计质量的有效控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
6 蔡豫蓉;;浅谈内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
7 蒋永强;;浅谈内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
8 ;对内部审计质量控制的思考[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
9 毛爱英;;试论内部审计质量控制的意义和内容[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
10 谭莺燕;胡亚益;;浅谈内部审计自身的特点对审计质量的影响[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;甘肃省内部审计试行办法[N];甘肃日报;2009年
2 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
3 记者 陈可;内部审计5年查出损失420亿[N];财会信报;2005年
4 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
5 安徽省气象局党组副书记、副局长 翟武全;创新工作思路 加强内部审计[N];中国气象报;2005年
6 王子毅;恩施石油狠抓廉政建设和内部审计[N];中国石化报;2004年
7 胡柏华;选择审计证据应考虑的几个因素[N];中国审计报;2005年
8 记者 郄建荣;五年内部审计挖出大要案线索9841件[N];法制日报;2005年
9 王莹 田新兵;高新区规划建设土地局强化内部审计[N];淄博日报;2008年
10 记者 何平;通过内部审计促进民营企业结构调整[N];光明日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
4 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
5 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
6 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年
7 剧杰;降低审计质量的审计行为研究[D];南京大学;2010年
8 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年
9 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
10 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
2 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
3 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
4 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
5 李晓明;我国国有上市公司内部审计问题[D];吉林财经大学;2010年
6 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
7 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
8 路纪斌;完善我国企业内部审计质量控制的建议[D];江西财经大学;2010年
9 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
10 董桂晶;中航工业集团公司增值型内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026