收藏本站
《石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编》2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

加强内部审计 完善公司治理

湖北省内部审计协会课题组  廖洪  张娟  
【摘要】:正随着公司制度的不断发展,公司治理合理与否日益成为公司绩效能否得到提高的最主要决定因素。近年来,关于公司治理的大量讨论都集中于公司董事会结构的问题上,虽然这的确是实施有效治理所必备的前提条件,但若要公司治理体现出应有的实际意义,就有必要在此基础上进一步探讨公司治理的具体和实质性控制措施。内部审计制度具有的特性,使其必然成为公司治理的重要控制措施之一。本文在对内部审计及审计委员会进行分析的基础上,结合湖北省上市公司内部审计的调查情况,提出对策建议,以期从公司治理的角度为我国内部审计的改革提供理论支持。
【作者单位】:武汉大学商学院会计系 武汉大学商学院会计系
【分类号】:F239.45

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘永勤;;论国有企业的内部审计与执行力[J];财经界(学术版);2011年06期
2 雒兢;;论内部审计在公司治理中的作用[J];财会研究;2011年16期
3 ;连云港市内部审计协会开展内部审计业绩考核[J];中国内部审计;2011年06期
4 沈维成;;公司治理视角下的内部审计定位研究[J];铜陵学院学报;2011年03期
5 ;中国内部审计协会7月、8月培训计划[J];中国内部审计;2011年06期
6 司艳萍;;美国高校风险管理和审计的整合[J];中国审计;2010年11期
7 邵彬;徐鹏;;基于公司治理结构的内部审计模式研究[J];现代商贸工业;2011年17期
8 沈维成;;论内部审计与企业价值[J];中国内部审计;2011年08期
9 陈群;;公司治理与内部审计浅议[J];中国城市经济;2011年06期
10 ;中国内部审计协会8月、9月培训计划[J];中国内部审计;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 满自祯;;浅谈上市公司治理中内部审计的地位、机构设置及职责[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
2 王文博;张光磊;蔡正荣;上海市内部审计协会第五协作组;;关于上市公司内部审计若干问题的思考[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
3 湖北省内部审计协会课题组;廖洪;张娟;;加强内部审计 完善公司治理[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
4 袁艳芳;谭洪新;胡亚益;;现代企业制度下内部审计定位的探讨[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
5 中央财经大学课题组;;企业改制中内部审计的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
6 陈小琴;;新的起点,新的挑战与机遇——浅析现代公司制度下的内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
7 岳现堂;;上市公司内部审计职能[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
8 李东;;浅谈我国上市公司内部审计现状及引发的思考[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
9 唐长寿;;内部审计质量控制研究报告[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
10 ;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
2 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
3 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年
4 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
5 邱伟文;联合健康集团的内部审计转型[N];中国审计报;2010年
6 邱伟文;新加坡报业控股的内部审计[N];中国审计报;2010年
7 邱伟文;罗贝可公司的内部审计[N];中国审计报;2010年
8 邱伟文;澳管局的内部审计[N];中国审计报;2011年
9 郭代荣;浅析西方内部审计的特点[N];中国审计报;2003年
10 邱伟文;金雅拓公司的内部审计[N];中国审计报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
2 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
3 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
4 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
5 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
6 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
7 曾小青;公司治理、受托责任与审计委员会制度研究[D];厦门大学;2003年
8 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
9 卓传阵;财务治理机制——审计委员会制度研究[D];厦门大学;2001年
10 夏文贤;上市公司审计委员会设立与效率研究[D];厦门大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫庆玲;内部审计体制研究[D];首都经济贸易大学;2002年
2 徐全华;论内部审计与公司治理[D];广西大学;2004年
3 杨东方;公司治理中内部审计问题研究[D];首都经济贸易大学;2006年
4 黄丽娟;我国审计委员会治理有效性的实证研究[D];西南大学;2009年
5 张世敏;内部审计与审计委员会互动关系研究[D];首都经济贸易大学;2008年
6 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
7 李晓明;我国国有上市公司内部审计问题[D];吉林财经大学;2010年
8 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
9 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
10 路纪斌;完善我国企业内部审计质量控制的建议[D];江西财经大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026