收藏本站
《石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编》2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

上市公司的全面风险管理及内部审计在风险管理中的作用

唐昌明  
【摘要】:正一、关于上市公司内部控制近几年国内外出现了一系列上市公司财务欺诈案,如国内蓝田公司和国外安然、施乐公司等,致使广大投资者特别是中小股东遭受了重大损失,人们在对独立审计的“诚信”进行怀疑的同时,也对上市公司本身的内部控制进行反思和重新审视,并不断反映了上市公司法人治理和内部控制的薄弱环节。长期以来,我国内部控制理论研究主要侧重从会计和审计的角度进行,其研究成果一部
【作者单位】:建设银行湖南省分行株洲审计办事处
【分类号】:F239.45

手机知网App
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 汪国银,林钟高;公司治理框架下的内部审计研究[J];财会通讯(学术版);2005年02期
2 李玲;陈任武;;风险导向内部审计在现代企业中的作用分析——兼论风险导向内部审计的特点[J];财会通讯(学术版);2006年12期
3 傅黎瑛;;公司治理的重要基石:治理型内部审计[J];当代财经;2006年05期
4 朱湘忆;论企业风险管理与内部审计[J];经济师;2005年04期
5 刘秋明;论企业风险管理 内部控制 内部审计[J];交通财会;2003年11期
6 阎红玉;公司治理与内部控制[J];南方经济;2004年12期
7 周兆生;内部控制与风险管理[J];审计与经济研究;2004年04期
8 于玉林;内部审计在企业治理、风险管理和内部控制中的作用[J];审计月刊;2005年03期
9 张立民,钱华,李敏仪;内部控制信息披露的现状与改进——来自我国ST上市公司的数据分析[J];审计研究;2003年05期
10 张伟;基于治理层次的内部审计——一种价值创造活动[J];审计研究;2004年04期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 岳现堂;;上市公司内部审计职能[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
2 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
3 张丽丽;刘安群;;论企业风险管理与内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 丁卫;国有商业银行内部审计制度研究[D];东北林业大学;2003年
2 朱小燕;公司治理结构与内部控制探讨[D];东北财经大学;2003年
3 栗立华;内部控制评价问题初探[D];江西财经大学;2004年
4 郑秦;基于核心竞争力的企业内部控制问题研究[D];中南大学;2003年
5 詹颐;利用会计信息提高内部控制有效性研究[D];武汉大学;2004年
6 刘春花;增值型内部审计研究[D];福州大学;2004年
7 桑桂丽;风险基础内部审计程序的构建[D];东北大学;2005年
8 鞠菲;基于公司治理下的内部控制研究[D];同济大学;2006年
9 高月芬;我国企业内部审计组织设置问题研究[D];同济大学;2006年
10 魏海英;关于企业内部控制制度的探讨[D];对外经济贸易大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙立;论内部审计与内部控制的关系[J];中州审计;1997年03期
2 李素珍,何存花;内部审计——对内控制度的再控制[J];生产力研究;2002年06期
3 刘巧兰;健全内部控制 强化内部审计[J];陕西审计;2005年01期
4 王凯;内部控制与内部审计[J];生产力研究;2003年05期
5 周燕;刍议内部审计与内部控制[J];煤炭经济研究;1999年08期
6 付泽泉;试论内部审计与内部控制[J];审计理论与实践;2003年07期
7 王凯;内部控制与内部审计[J];露天采矿技术;2003年04期
8 王凯;内部控制与内部审计[J];内蒙古科技与经济;2003年11期
9 赵建萍;内部审计——对内控制度的再控制[J];经济师;2004年08期
10 程广华;内部审计——内部控制的控制[J];皖西学院学报;2004年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
2 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
4 中国移动浙江公司课题组;;内部审计与内部控制体系建设——内部审计在企业开展内部控制评价的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
6 陈莹;刘新侠;方鸿;;以风险为导向的内部审计在健全内部控制构建全面风险管理体系中的作用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
7 ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
8 宋伟;曲首晟;;商业银行内部审计在内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
10 冯畅;;浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年
2 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
3 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
4 蔡毓生;市内部审计协会成立[N];汕头日报;2007年
5 ;《内部审计新纪元——风险管理、控制及治理》[N];财会信报;2006年
6 左毅;内部审计的探讨[N];经理日报;2003年
7 郑薇;企业内部审计的重要性[N];湖南经济报;2005年
8 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
9 ;河北省内部审计规定[N];河北日报;2009年
10 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
2 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
3 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
4 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
5 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
6 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
7 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
8 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
9 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
10 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郑洪权;中国内部审计的发展现状、问题及对策[D];天津大学;2005年
2 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
3 常婕;基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究[D];山西财经大学;2011年
4 叶梓;内部控制与企业绩效的实证研究[D];北京交通大学;2011年
5 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
6 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
7 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年
8 王玮;我国商业银行内部控制系统问题与对策研究[D];郑州大学;2004年
9 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
10 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026