收藏本站
《北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集》2009年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

内蒙古大中型企业内部控制监督检查的调查分析

谢晓燕  
【摘要】:随着社会经济增长的快速发展,内部控制问题受到世界各国的重视。我国财政部会同五部委于2008年5月发布了《企业内部控制基本规范》,要求所有执行本规范的上市公司,对内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告。本文运用现代企业内部控制理论,主要借鉴国内外研究成果,对内蒙古地区大中型企业的内部控制总体现状进行调查了解,从对内部控制制度监督检查情况着手,发现内部控制在这方面的缺陷,并提出解决办法,针对内蒙地区,试图探索一些加强内部控制的具体的、可操作性的作法。
【作者单位】:内蒙古大学管理学院 内蒙古自治区会计学会
【分类号】:F275

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 方红星;内部控制 审计与组织效率[J];会计研究;2002年07期
2 朱荣恩 ,应唯 ,袁敏;美国财务报告内部控制评价的发展及对我国的启示[J];会计研究;2003年08期
3 朱荣恩 ,应唯 ,吴承刚 ,邓福贤;关于企业内部会计控制应用效果的问卷调查[J];会计研究;2004年10期
4 张谏忠;吴轶伦;;内部控制自我评价在宝钢的运用[J];会计研究;2005年02期
5 金彧昉;李若山;徐明磊;;COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J];会计研究;2005年02期
6 张龙平,朱锦余;关于注册会计师对内部控制评价的理论思考[J];审计研究;2002年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊层凌;王耕;;基于COSO最新成果的农村信用社内部控制现状分析和启示[J];安徽农业科学;2006年15期
2 魏迎春;梅艳晓;;内部控制与公司治理关系的思考[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年04期
3 王立勇,张秋生;对我国现行内部控制评价主体定位的研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2004年04期
4 张焕敬;;对上市公司内部控制评价的探讨[J];边疆经济与文化;2007年04期
5 宋艳玲;;我国企业内部控制制度的问题与原因[J];边疆经济与文化;2012年01期
6 杨有红;徐心怡;;试论销售收款内部控制制度的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2007年01期
7 吴小红;从主体关系看内部控制[J];商业研究;2004年09期
8 张忠华;一种全新的内部控制观探析[J];商业研究;2005年12期
9 梁运吉;;公司内部控制问题研究[J];商业研究;2006年23期
10 陈旭东;吴昊旻;;COSO报告、巴塞尔资本协议与我国商业银行内部控制[J];商业研究;2007年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
2 陈静然;;信息系统环境下的内部控制[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
3 魏巍;朱卫东;吴勇;;基于制度变迁视角的我国企业内部控制制度发展研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
4 宋玉;;对《企业内部控制基本规范》的思考——来自美国财务呈报内部控制评价发展的启示[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
5 陈丽贤;朱锦余;;风险管理框架在企业防范舞弊中的应用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
6 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
7 张晓松;;中央企业构建高风险投资业务管理风险防范体系初探[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
8 高岩芳;魏哲妍;杜静然;周冉;;新COSO报告影响下的内部审计的新发展——风险管理审计内容与方法的构建[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 李华;;论内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
10 宁波市内审协会《企业风险管理》课题组;;企业风险管理失败典型案例研究评郑百文ST、长虹巨亏和中航油失败[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 侯景波;股份制商业银行风险治理机制研究[D];吉林大学;2011年
2 陈莉;基于COSO理论的新型农村合作医疗内部控制模式研究[D];华中科技大学;2011年
3 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
4 梁松;基于公司控制能力的公司绩效研究[D];西南交通大学;2011年
5 朱军;信息不对称条件下股东均衡管理研究[D];南京航空航天大学;2008年
6 钟向东;企业社会责任、财务业绩与盈余管理关系的研究[D];西南财经大学;2011年
7 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
8 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
9 白平;投资者保护视角下会计信息质量测度体系研究[D];华中科技大学;2012年
10 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴欢;注册会计师财务报表审计中对企业内部控制的审计研究[D];长春理工大学;2010年
2 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
3 贾顺;基于ERM框架的我国企业内部控制评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
5 许彩燕;基于价值管理的企业风险管理框架研究[D];中国海洋大学;2010年
6 郭俊英;原材料物流内部控制研究[D];中国海洋大学;2010年
7 周聪聪;价值创造导向内部控制框架探析[D];江西财经大学;2010年
8 唐崇慧;我国上市公司财务报告内部控制自我评价问题探析[D];江西财经大学;2010年
9 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
10 李文佳;我国企业风险管理审计存在的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 陈维政,忻蓉,王安逸;企业文化与领导风格的协同性实证研究[J];管理世界;2004年02期
2 储稀梁;COSO内部控制整体框架:背景、内容、理论贡献与启示[J];金融会计;2004年06期
3 朱荣恩;内部控制的方式[J];中国审计;2002年03期
4 朱荣恩;建立和完善内部控制的思考[J];会计研究;2001年01期
5 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
6 南京大学会计学系课题组,杨雄胜,陈丽花,苏文兵,冒乔玲,缪艳娟,杨惠敏,韩咏斌,李翔,曾颖,刘颖;货币资金内部控制:中国企业的做法及思考[J];会计研究;2001年02期
7 马珩,刘益平;内部控制与现代审计的关系[J];审计与经济研究;2004年02期
8 谢荣,吴建友;论索克斯法案对我国的影响[J];审计研究;2003年01期
9 朱荣恩,贺欣;内部控制框架的新发展——企业风险管理框架——COSO委员会新报告《企业风险管理框架》简介[J];审计研究;2003年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨敏;;学习贯彻企业内部控制规范体系,更好服务于经济社会发展大局[J];中国农业会计;2011年04期
2 ;我国第一部《企业内部控制基本规范》出台[J];印刷经理人;2008年08期
3 杨敏;;谈贯彻实施企业内部控制规范体系[J];交通财会;2011年03期
4 ;学习贯彻企业内部控制规范体系 更好服务于经济社会发展大局[J];财务与会计;2011年04期
5 ;关于印发企业内部控制配套指引的规定[J];财会月刊;2010年16期
6 赵福忱;我国企业会计控制现状及对策[J];中国科技信息;2005年11期
7 范义敏 ,王淑珍;小企业的内部控制和会计信息质量[J];中国乡镇企业会计;2005年05期
8 易秋华;试论企业内部控制创新及方法[J];商业会计;2005年20期
9 刘玲玲;伍国峰;周慎平;;我国企业内部控制存在的问题及应对措施研究[J];特区经济;2005年12期
10 罗东敏;;如何建立民营小企业内部控制[J];合作经济与科技;2006年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王爱群;;信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 任伟琴;;后萨奥时期电信企业内部控制的持续优化[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 王桂莲;;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
4 蒙文翰;曾繁荣;;信息化环境下企业内部控制体系探析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
5 刘晓波;;浅析民营企业内部控制存在的问题与对策[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 张雅琦;;对《企业内部控制基本规范》的研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
7 文兴斌;金希萍;;IT环境下企业内部控制浅析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
8 池国华;;企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
9 张宗济;;内部审计在企业内部控制中的角色和作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 刘玉琨;;强化企业内部控制 促进企业健康发展——在《2009中国企业内部控制高层论坛》上的发言(代序)[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 徐月娥;现代企业内部控制系统的构建与评价[N];财会信报;2009年
2 企廉办 常财宣 杨杰;我市推进国有企业内部控制建设[N];常州日报;2009年
3 山东济宁盛泰房地产开发有限公司 杨淑红;浅论企业内部控制目标[N];联合日报;2009年
4 付海鹏 山西焦煤西山建筑矿建分公司;优化企业内部控制环境的对策与措施[N];山西政协报;2009年
5 市投资集团财务总监 赵琦;实行企业内部控制配套指引 全面提升企业管理水平[N];焦作日报;2010年
6 记者 巴家伟;企业内部控制规范体系 建设工作会议昨日举行[N];大连日报;2010年
7 记者 卢海;我省举办《企业内部控制配套指引》宣传座谈会[N];青海日报;2010年
8 ;加强联动 积极准备 稳步推进企业内部控制规范体系实施[N];安徽日报;2010年
9 记者赵慧;上海着力推进企业内部控制体系落地[N];中国会计报;2011年
10 山西财经大学教授 李端生;积极推动企业内部控制建设[N];经济日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
2 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
3 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年
4 于而立;民营企业内部控制环境与控制模式研究[D];中南大学;2010年
5 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
6 邹韶禄;基于战略导向的企业全面预算管理体系研究[D];中南大学;2004年
7 汤石雨;企业创新动态效率的演化机理及测度研究[D];吉林大学;2008年
8 杨剑波;R&D、创新与中国TFP的研究[D];华中科技大学;2009年
9 严海宁;市场结构及其影响因素对中国企业技术创新的作用研究[D];华中科技大学;2009年
10 童长凤;中国区域技术能力增长:技术学习的视角[D];兰州大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 范春英;企业内部控制规范在中小企业的应用研究[D];中国海洋大学;2011年
2 钟雪飞;企业内部控制研究[D];首都经济贸易大学;2010年
3 张曼;我国企业内部控制问题的研究[D];首都经济贸易大学;2010年
4 尹夕阳;企业内部控制框架体系研究[D];湖南大学;2010年
5 马伟光;企业内部控制若干问题研究[D];辽宁师范大学;2011年
6 姚丽;我国企业内部控制的研究[D];首都经济贸易大学;2011年
7 亓斐;《企业内部控制基本规范》实施情况调查研究[D];东北财经大学;2011年
8 黄文莉;企业内部控制基本规范实施的财政监管研究[D];西南财经大学;2010年
9 蔡红林;中小型服务企业内部控制研究[D];中央民族大学;2012年
10 曹可妥;企业内部控制体系实施问题研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026