收藏本站
《全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集》2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

信息系统环境下的内部控制

陈静然  
【摘要】:信息系统环境下的内部控制具有独特内容。本文首先阐述了信息系统环境下内部控制的特点及其划分方式,接着介绍了COBIT控制模型,最后讨论了信息系统环境下的内部控制要素。
【作者单位】:杭州电子科技大学财经学院
【分类号】:TP311.52

手机知网App
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张晴;;计算机审计的理论及其在内部审计中的应用[J];商业文化(下半月);2012年02期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张谏忠;吴轶伦;;内部控制自我评价在宝钢的运用[J];会计研究;2005年02期
2 金彧昉;李若山;徐明磊;;COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J];会计研究;2005年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊层凌;王耕;;基于COSO最新成果的农村信用社内部控制现状分析和启示[J];安徽农业科学;2006年15期
2 魏迎春;梅艳晓;;内部控制与公司治理关系的思考[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年04期
3 张焕敬;;对上市公司内部控制评价的探讨[J];边疆经济与文化;2007年04期
4 宋艳玲;;我国企业内部控制制度的问题与原因[J];边疆经济与文化;2012年01期
5 杨有红;徐心怡;;试论销售收款内部控制制度的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2007年01期
6 陈旭东;吴昊旻;;COSO报告、巴塞尔资本协议与我国商业银行内部控制[J];商业研究;2007年05期
7 杨景岩;徐鹿;符爱明;;关于中国企业内部控制框架的思考[J];商业研究;2007年06期
8 杨瑞平;;治理层的监督与内部控制[J];商业研究;2011年06期
9 池国华;关建朋;乔跃峰;;企业内部控制评价系统的构建[J];财经问题研究;2011年05期
10 杨书怀;;全面风险管理框架与内部控制整体框架的比较分析[J];财会通讯(学术版);2005年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 谢晓燕;;内蒙古大中型企业内部控制监督检查的调查分析[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 魏巍;朱卫东;吴勇;;基于制度变迁视角的我国企业内部控制制度发展研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
4 宋玉;;对《企业内部控制基本规范》的思考——来自美国财务呈报内部控制评价发展的启示[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
5 陈丽贤;朱锦余;;风险管理框架在企业防范舞弊中的应用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
6 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
7 高岩芳;魏哲妍;杜静然;周冉;;新COSO报告影响下的内部审计的新发展——风险管理审计内容与方法的构建[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
8 李华;;论内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
9 宁波市内审协会《企业风险管理》课题组;;企业风险管理失败典型案例研究评郑百文ST、长虹巨亏和中航油失败[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
10 袁伟;;物资招标采购中的风险管理审计之浅见[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 侯景波;股份制商业银行风险治理机制研究[D];吉林大学;2011年
2 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
3 梁松;基于公司控制能力的公司绩效研究[D];西南交通大学;2011年
4 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
5 白平;投资者保护视角下会计信息质量测度体系研究[D];华中科技大学;2012年
6 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
7 王桂莲;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[D];吉林大学;2008年
8 任明;企业合同风险管理研究[D];天津大学;2007年
9 李艳荣;内部资本市场中的利益冲突与协调研究[D];浙江大学;2007年
10 舒廷飞;中国保险集团公司风险管控研究[D];西南财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
2 贾顺;基于ERM框架的我国企业内部控制评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
4 许彩燕;基于价值管理的企业风险管理框架研究[D];中国海洋大学;2010年
5 郭俊英;原材料物流内部控制研究[D];中国海洋大学;2010年
6 唐崇慧;我国上市公司财务报告内部控制自我评价问题探析[D];江西财经大学;2010年
7 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
8 李文佳;我国企业风险管理审计存在的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
9 赵书平;我国股份制商业银行内部控制评价探析[D];江西财经大学;2010年
10 王华;ERP环境下寿险公司内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 陈维政,忻蓉,王安逸;企业文化与领导风格的协同性实证研究[J];管理世界;2004年02期
2 马珩,刘益平;内部控制与现代审计的关系[J];审计与经济研究;2004年02期
3 谢荣,吴建友;论索克斯法案对我国的影响[J];审计研究;2003年01期
4 朱荣恩,贺欣;内部控制框架的新发展——企业风险管理框架——COSO委员会新报告《企业风险管理框架》简介[J];审计研究;2003年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何世星;李云;;中小企业信息系统管理浅析[J];经营管理者;2011年05期
2 李强;;COBIT框架下的会计信息系统内部控制初探[J];当代经济;2010年02期
3 劳淑蕾;付建涛;;基于COBIT框架的会计信息系统获得和维护技术设施关键控制点[J];黑龙江科技信息;2008年26期
4 王娟;;浅谈会计电算化核算业务内部会计控制的实施[J];企业家天地下半月刊(理论版);2008年08期
5 陆海宏;;浅析利用ERP系统实施企业内部控制利弊[J];现代经济信息;2009年16期
6 苏慧;;ERP在钢铁企业内控管理中的应用[J];山西经济管理干部学院学报;2011年02期
7 郭双文,赵玉海;加强内部控制 提高管理水平[J];中国审计;2001年12期
8 杜万波;高校会计电算化内部控制问题探讨[J];经济师;2003年05期
9 吕继伟;网络环境下会计信息系统的内部控制[J];计算机应用与软件;2003年07期
10 田志刚,刘秋生;现代管理型会计信息系统的内部控制研究[J];会计研究;2003年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈静然;;信息系统环境下的内部控制[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
2 俞剑英;;基于内部控制的档案管理信息系统优化策略[A];回顾与展望:2010年全国档案工作者年会论文集(上)[C];2010年
3 王学龙;蔡慧;强海丹;;论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 谭文浩;匡文婷;;企业内部控制新进程——我国企业在ERP环境下的内部控制策略分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
5 李金平;;会计电算化对企业内部控制的影响[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(上)[C];2005年
6 陈建华;;加强会计电算化条件下的内部控制[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
7 陈忠;;浅议医院会计电算化下的内部控制[A];湖南省卫生经济与信息学会第一届理事会第二次会议暨第一次学术年会专辑[C];2010年
8 庄明来;阳杰;;论会计业务流程的连续监控[A];第九届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2010年
9 杜美杰;;ERP系统中的内部控制思想[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
10 康建光;;浅谈电算化会计信息系统下的内部控制[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 胡虎;“五统一”推进集团企业信息化[N];人民邮电;2007年
2 畅想;完善管理体系 防范信息化风险[N];中国冶金报;2010年
3 杨维臻;ERP辅助企业内控创新[N];财会信报;2007年
4 沈玉清;会计电算化连动内部控制创新[N];财会信报;2008年
5 本报记者 王娟;吴正宏:信息化的高境界是引导业务方向[N];中国计算机报;2010年
6 陈颖洁;ERP对企业内控的五大影响[N];财会信报;2008年
7 吴腊;四招做好会计电算化内控[N];财会信报;2007年
8 谢玉兰;财务会计电算化内部控制必须落实“五个强化”[N];海南农垦报;2007年
9 河北省建设监察办公室 刘丽英;强化会计电算化内部控制[N];河北经济日报;2007年
10 杨达然;内部控制的审计评价[N];金融时报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 牛艳芳;基于信息管理观的会计信息系统有效性研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨赛;信息系统环境下本体在内部控制中的应用研究[D];北京交通大学;2010年
2 郑蓓蓓;基于网络环境的会计信息系统内部控制研究[D];武汉科技大学;2010年
3 孟欣;内控管理信息系统在电力企业管理中的应用与研究[D];吉林大学;2011年
4 武文辉;基于SAP的内部控制研究[D];北京林业大学;2010年
5 王华;ERP环境下寿险公司内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
6 张昊;基于ERP环境下的内部控制体系研究[D];天津大学;2010年
7 贾凤霞;基于ERP系统的内部控制改进研究[D];山西财经大学;2011年
8 关兴国;企业流程管理在内部控制中的应用研究[D];西南财经大学;2007年
9 何敏;TA公司ERP条件下内部控制提升研究[D];兰州大学;2011年
10 余瑾;基于COBIT和SOX合规的IT控制研究[D];天津财经大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026