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《福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)》2007年
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完善国有企业内部控制的思考——一个小金库案例的评析

辛如冰  
【摘要】:正近年来,我国部分国有企业频频发生一些会计舞弊案件,虽然原因是多方面的,但主要还是与单位内部控制制度缺陷相关。因此,完善企业内部控制制度,对于加强企业管理,确保国有资产保值增值具有重要意义。本文以一个"小金库"案例为例,探讨国有企业内控制度的实践及启示。
【作者单位】:福建省轻纺集团公司
【分类号】:F276.1

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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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