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名称:中国内部审计协会
省份:北京市

中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编

会议论文
企业内部控制自我评估(CSA)的实务研究——基于上汽集团建于IT系统平台之上的CSA实践 上海市内部审计师协会课题组;施涛;李子雄;季家友;马莉黛;尤家荣;
基于COSO框架的企业内部控制模糊自我评价 重庆理工大学重庆市内部审计协会课题组;李歆;李孝林;
MTCR内部控制评价模式在多元化集团中的应用 司海健;傅传海;
构建企业内部控制评价标准体系的对策思考 湖北省内部审计师协会中国石化集团江汉石油管理局课题组;
建立和完善内部控制评价标准体系的探讨 湖北省内部审计师协会中国移动通信集团湖北有限公司课题组;傅国;邓峰;
试论商业银行内部控制评价标准的完善方向——基于中国建设银行实践经验的思考与研究 中国建设银行上海审计分部课题组;
商业银行内部控制自我评估工作的探索与实践 中国工商银行内审上海分局内控自我评估课题组;郑之光;
人民银行会计管理控制定量评价系统初探 湖北省内部审计师协会中国人民银行武汉分行内审处课题组;甘武松;施林;
商业银行内部控制评价改进初探 中国建设银行湖南总审计室内部控制评价改进课题组;
基于价值创造导向的工商银行内部控制评估体系构建实践 中国工商银行内审直属分局课题组;
县级供电公司内部控制自我评估的实践与思考 项燕;
前言
2009年度“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨综述 孙坤;
内部审计在企业开展内部控制评价的应用研究 广西内部审计师协会广西财经学院广西电网公司联合课题组;唐振达;梁素萍;易金翠;尹建荣;覃创建;
论企业内部审计与内部控制体系建设 李德胜;陈冬梅;李方华;孙庆梅;许晓颖;王红霞;张亭楠;刘会平;程广凯;
“同级审计”在加强企业内控体系建设中的联动效应初探 湖北省内部审计师协会武汉钢铁(集团)公司课题组;张俊杰;陈勇;
“中国萨班斯”体系与中国上市公司内部审计——兼论上市公司内部审计对《企业内部控制基本规范》的应对措施 丁朝霞;
强化内部控制是发挥审计免疫系统功能作用的基本保证 广州市公安局课题组;
内部审计在上市公司内部控制制度建设中的作用和实践 毛春昕;黄宗雄;李健;赵华光;
企业内部审计开展内部控制评价的研究 中国石化审计局武汉分局课题组;
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