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名称:中国内部审计协会
省份:北京市

中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编

会议论文
A012充分利用数据挖掘技术开创非现场审计工作的新局面 林元军;宋明生;
信息化对公司内部会计控制的影响及内部审计对策 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;
论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对 王学龙;蔡慧;强海丹;
信息系统环境下电信运营企业营收审计的研究与实践 代彬;
浅谈信息技术手段在商业银行稽核中的应用及效果 杨键;陆永清;
计算机会计信息系统内部控制审计方法初探 朱顺江;
信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制 宋磊艳;
试论计算机审计面临的问题与发展对策 贺凤英;韩建荣;
信息化环境下寿险公司的内部审计技术发展与内部审计管理 熊莉;
信息系统审计在寿险企业内部审计中的应用 邱建伟;
信息化环境下内部审计技术发展与内部审计管理 刘高;
创新审计技术 提高审计效率 计算机辅助审计初见成效 张钦;
浅论桥梁建筑企业信息系统审计 中铁大桥局集团有限公司课题组;
基于CobiT的信息系统内部控制及审计 王德福;
浅谈ERP实施后的内部审计 潘晓;
浅析农村合作金融信息系统内部审计 刘乐荣;
信息技术手段在内部审计中的应用及其效果 邬文杰;
信息技术在审计中的应用研究 楼金生;李云巧;
信息系统审计的内容和策略 吴锡东;
CETC成员单位内部审计信息化建设探讨
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