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名称:中国内部审计协会
省份:北京市

中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编

会议论文
前言
2006年度“公司治理与内部审计”理论研讨综述
2006年度“公司治理与内部审计”专题获一等奖的论文
2006年度“公司治理与内部审计”专题获二等奖的论文
内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构 胡春晖;朱锦余;
公司治理框架下的内部审计研究 郭群;郑和粉;
内部审计在国有集团公司治理中的作用研究 湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组;余天京;刘文汉;汪黎;
公司治理与内部审计 中国石化胜利油田课题组;
国有改制企业公司治理呼唤内部审计 李菊君;
试论公司治理与内部审计的关系 刘长溧;
内部审计在公司治理结构中的定位探讨 刘顺荣;
由A公司内部审计转型引发的对内部审计在公司治理中的作用的思考 北京市朝阳区审计局课题组;赵燕川;张延军;
审计委员会与内部审计互动关系研究 邱国峰;
审计委员会与内部审计的研究 丁朝霞;钱华;
内部审计与公司治理的互动机制研究 安徽财经大学审计处课题组;
内部审计在公司治理中的作用——结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析 韩涛;李静;
浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;
民营企业治理和内部审计的研究 台州市内审协会课题组;徐亦云;黄华;
论国有商业银行公司治理管理中的审计约束问题与对策 农行湖北省分行审计处、湖北省内部审计师协会课题组;
公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;
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